你好,是销项税额大于进项税额吗?
月末增值税销项和进项结转,怎么做分录
老师2月份我的销项税额小于进项税额,那我做2月账务处理时还用期末结转增值税吗?分录怎么写呢。我的进项税额是1410.62.销项税额是1132.08.怎么做结转分录呢
老师 请问销项增值税分录和进项增值税分录 月末要结转吗
不交增值税,月末用结转进项,销项税吗?还是年底可以一次性结转?请老师帮忙写一个结转未交增值税的分录
老师,月末结转增值税进项和销项的会计分录怎么写呐
老师税收优惠的六税两费减免额在做账时直接按照已经减免后缴纳的金额做账吗?还是先按全额分二步做?会计分录怎么做?
批量代发工资3个月的,三万可以一次性发吗
请问老师,酒店预存先开票,然后再消费。导致增值税收入和所得税收入不匹配这种情况怎么处理?
小规模企业跟农户(无法开具发票)采购农产品,再以成本价销售另外的个人,中间未产生利润,请问企业采购和销售分别要怎么做账务处理?
老师你好 3乘以3 那个星形符号在中间要怎么操作 我按小键盘星形符号偏上 对方发过来在中间要怎么操作
老师!我们公司要调增发票额度,税务局要求提供四流,那个运费单提供物流发票不知道行不行?
想问一下资本成本的计算一般模式里,分子为什么要用年资金用资费用而不是总的用资费用啊
老师,这几天面试,经常被问,分析一般都哪些纬度着手,可以详细展开聊聊
老师,给我公司做保洁的人员去税局代开劳务费发票给我们就可以是吗?
每月工资14000工资怎么算
下个月要交税
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
下个月交税的话是不是 借:应交税费-未交增值税 待:银行存款
你好,是的,是这样的
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师我本月有个待认证进项税这个需要结转不,待认证进项税下个月怎么做分录呢,麻烦老师帮我写一下分录,结转与下个月都写一下分录
你好,待认证进项税 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目 暂时不需要结转,之后认证了转到 进项税额,然后按上面那样结转
认证了转到进项税 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税 是这样是吗
你好,是的,是这样的
老师附加税是本月计提下月缴纳吗
你好,是的,是这样的
留底退税分录需要把进项税结转到 应交税费--进项税转出里面吗,,麻烦老师帮我写一下 留底退税的分录
不同问题,请分别提问,谢谢配合。
老师留底退税怎么做账,麻烦帮我写一下分录 之前的附加税我已经明白了
不同问题,请分别提问,谢谢配合。(是看不懂吗)
我现在在问留底退税的问题呀,之前的附加税我明白了呀,
你好,请看你的初始提问 问题需要有相关性啊,而不是不同的问题,一直不听的追问啊