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老师我想问下,我9月暂估主营业务成本,10月有费用发票入账,我是冲回暂估费用发票金额,这个费用发票入账是借管理费用?不是主营业务成本,这个是不是有问题?

2022-10-27 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 16:16

原来咱姑用哪个科目?现在红冲就是用哪个科目?

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快账用户5502 追问 2022-10-27 16:18

是暂估用主营业务成本,冲回也是用主营业务成本,后面费用发票入账就是管理费用不是主营业务成本啊

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快账用户5502 追问 2022-10-27 16:20

就这个暂估有主营业务成本冲回了32000还剩20000我有费用发票一张,这个是怎么入账来冲剩下的20000万?

就这个暂估有主营业务成本冲回了32000还剩20000我有费用发票一张,这个是怎么入账来冲剩下的20000万?
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齐红老师 解答 2022-10-27 16:20

如果你暂估分录的科目用错了,那你就调整为正确的。就行。

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