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请问一下老师,就是我们没有发工资,但是我们做了计提,然后交了个税,我坐账的时候这个分录应该怎么写

2024-04-18 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 15:23

你好,这个你借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款

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快账用户4494 追问 2024-04-18 15:24

直接做这一步吗,那就是负数了,没关系吗

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:27

你好,你计提的还是要做的啊。借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税

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快账用户4494 追问 2024-04-18 15:33

借应付职工薪酬是发放工资吧,我就是没发放,所以这个分录没做,我就直接做借应交个人所得税吗

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:37

你好,这个不是直接这样理解的,而是说从工资里面扣除掉他个人应该缴纳的个税部分。

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快账用户4494 追问 2024-04-18 18:22

那我应该怎么做分录,就是我没发工资,但是我先交了个税

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快账用户4494 追问 2024-04-18 18:33

这样做对吗

这样做对吗
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齐红老师 解答 2024-04-18 18:39

你好!对的,分录就是这样

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快账用户4494 追问 2024-04-18 18:41

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-18 19:17

你好!不用客气的了

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你好,这个你借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
2024-04-18
你好,这个你借。其他货币资金公积金账户贷,银行存款。 然后在支付的时候,借,管理费用,公积金,其他应收款,公积金个人部分贷,其他货币资金公积金账户。
2024-10-23
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2020-12-18
机械工程施工分包款贷应付账款。
2022-09-26
借:管理费用-其他或营业外支出 贷:银行存款
2021-04-15
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