你好,这个发票你们还想抵扣吗?如果不想抵扣的话,你再勾选平台里面选择不抵扣勾选就可以的。

老师 一般纳税人采用简易征收的企业,无法抵扣进项税额,如果该企业收到增值税专用发票,是否需要发票认证再做进项转出?还是可以不做认证,直接按价税合计金额直接进入成本或者费用中?
老师您好,我增值税专票已经认证了,我记账的时候直接把进项税额做在费用里面,没有走进项税额转出这一步,这样记账可以吗?
老师,2019年度收到的出差费用专票,当时没有认证抵扣,直接全额入的管理费用。在2020年会计认证了,做了一个调账分录,借应交税费(应交增值税进项税额)贷管理费用。这样做是否正确
老师,一般纳税人,去年收到的专票,有进入成本的,有进入费用的,会计做账时按含税价直接计入相关科目了,报税人员确没有认证,我刚接手这个公司账目,未认证的专票我应该怎么处理呀?
老师,如果有张增值税专用发票收到后没注意,没有认证直接做账的时候按照价税合计金额入成本费用了,这样没事吗?@郭老师
税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
不想抵扣了,那就勾选平台中选择不抵扣,然后按照之前价税合计金额入成本费用是吗?
是的是的,是这么做。
谢谢,那如果没有去勾选平台选择不抵扣,会有什么影响吗?
你们单位勾选平台一直会有这个发票?
勾选平台一直会有这个发票
嗯,对于税务来说没啥影响的吧?
你好,没有影响的,你少抵扣了增值税就多抵扣所得税。