同学,你好 9月 借:管理费用-装修费 37/12/2 预付账款 贷:银行存款 5 10月 借:管理费用-装修费 37/12/2 预付账款 贷:银行存款5

老师,想问你一个分录员工借支装修款60%9万,5个月后员工拿着报销单回来 报销装修余款5万,还有装修材料费10万,请问怎么做账呢
37万分期6个月付款的装修费怎么做账,分2年平摊费用,请问老师怎么做凭证,9月已付5万,10月已付5万。
店铺装修费一期9月份支付10万,10月份支付二期15万,11月份支付三期5万, 这个该怎么摊销?具体怎么做会计分录了
店铺装修款一共35万,已经分批次付了7月10万、8月10万、9月10万, 截止目前11月份还有5万未付,这个应该怎么做分录了? 什么时候可以按月摊销呢
老师,公司9月份装修厂房共装修2月时间,共26万元,11月开了20万元发票,分录是:借:长期待摊一厂房装修19.4万,应交税费-进项税6干元,贷:应付账款-XX公司。我12月份19.4万要做 长期待摊可以这样分录吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。第二个分录对吗?还是一点分36个月摊销。考虑12月份结转。具体怎么做分录老师!
老师,3月份实际收入是100万,但是只有95万开票了,5万还没开票(4月才开票)这样怎么入账
请问公司赎回的理财产品怎么做账
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧
朴老师,一般纳税人每月都要申报增值说,每个季度申报企业所得税是吗?而小规模纳税人是季度申报增值税和企业所得税是吗?
老师,不用记长期待摊费用,和应付账款吗?
同学,你好 可以用长期待摊费用来代替预付账款
37万分6个月付款,费用摊分2年 借:长期待摊费用-装修费37万 贷:应付账款-装修费 37万 从9月开始摊分,9月付款5万时: 借:应付账款-装修费5万 贷:银行存款5万 借:管理费用-装修费15416元 贷:长期待摊费用-装修费15416元 这样对吗?
同学,你好 这样可以的