你好,你给对方提供了服务没有?如果没有的话,借银行存款,贷预收账款。

出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
销售产品邮寄不包运费,我们会收取客户的运费款,之后付给物流公司,账务处理怎么做
收到客户的运费款,我们不开运费发票,之后我们再把运费付给物流公司,这个物流公司开票的单位不确定,收的客户的运费款一般也是多收,请问收到客户的运费款怎么做分录?
我们给客户叫了物流发了货,我们付给物流公司运费(物流开票个我们),客户把运费付给我们(我们不开票给客户),我们收的运费比付给物流公司的多,而且物流公司是几个月结算,物流开票给我们的单位也不确定,我现在收到客户的运费怎么做账?
请问一下,我公司预先代客户支付了运费给物流公司,客户把运费款项打给了我公司对公账户,物流公司把发票开给了客户,我公司是否可以直接对公账户支付运输费给物流(没有发票的情况下),备注代付款!
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
预收账款我们没有启用,之后怎么做呢
借银行贷应收账款, 以后借应收账款贷主营业务收入应交税费
这个运费不含在货款里面 我们也不单独开运费发票咋弄?
对的,是的,不可以的。