你好,全额都可以抵扣的,你是一般计税的吗?如果是的话,销项减去进项,你看一下这个余额是多少。

老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?做账又应该怎么做呢?
老师,我们有个异地项目在施工地预缴税款时多预交了增值税,按超过合同总金额的数字预交的,这个多预交的我本月申报也可以抵扣了吗?
老师,我们企业做了异地增值税预缴11万,那么在申报增值税的时候,这个预缴的11万可以抵扣多少呢?应该怎么计算?
我们10月份先预缴了1万的增值税,11月份报税的时候是3万的增值税,现在这两笔分录怎么做?
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
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老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
老师,中级财管,为什么吸收直接投资的资本成本比普通股的资本成本高
是低于11万的话,剩余的那些可以在以后抵扣。
销项60万,进项30万,然后再把预缴的11万减掉,就是这个月要交的税额了吗?
意思就是预缴可以全额抵扣是吗?
是的是的是这个意思的。
老师还是继续昨天的这个问题,预缴可以全额抵扣,是税务系统直接给自动生成扣除了,还是需要我们手动敲进去?手动的话在哪个位置敲呢?
哦,你们自己填写的一般纳税人在附表四本期发生额和实际抵扣金额,还有主表28栏里面。
老师表四的本期发生额填完之后,期末本期应递减税额是25万多,那么主表28行本期发生额手动敲这个25万多吗?
表四里面的实际抵减税额用填么?怎么算?
你们需要抵扣吗?如果需要抵扣的话,实际抵扣金额和28行需要都要填写的。
需要抵扣的,实际抵扣金额和28行应该是一个数吧,这个实际抵扣金额怎么算呢?
你需要交多少税款,比如你交100的税款缴纳了,预缴的是200,然后你现在实际抵扣金额填写100 28行填写100,附表四的本期发生额填写200。
我们现在销项税额64万,进项32万,需要交纳税款30多万,我本期期末预缴可以抵减25万,那么我想都抵扣了,就直接填25万,这样就可以抵扣了,相应就会少缴税了,是这个意思吗?
对的,是的,可以这么理解。
大概明白了,还是可以全额抵扣的意思,预缴就是提前把增值税给交了,所以每月申报的时候就直接全额扣除,不会重复缴纳了,是这个意思吗?
是的是的,可以这么理解。
谢谢老师,对我帮助很大
不用客气,工作愉快。