你好,全额都可以抵扣的,你是一般计税的吗?如果是的话,销项减去进项,你看一下这个余额是多少。

老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?做账又应该怎么做呢?
老师,我们有个异地项目在施工地预缴税款时多预交了增值税,按超过合同总金额的数字预交的,这个多预交的我本月申报也可以抵扣了吗?
老师,我们企业做了异地增值税预缴11万,那么在申报增值税的时候,这个预缴的11万可以抵扣多少呢?应该怎么计算?
我们10月份先预缴了1万的增值税,11月份报税的时候是3万的增值税,现在这两笔分录怎么做?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
是低于11万的话,剩余的那些可以在以后抵扣。
销项60万,进项30万,然后再把预缴的11万减掉,就是这个月要交的税额了吗?
意思就是预缴可以全额抵扣是吗?
是的是的是这个意思的。
老师还是继续昨天的这个问题,预缴可以全额抵扣,是税务系统直接给自动生成扣除了,还是需要我们手动敲进去?手动的话在哪个位置敲呢?
哦,你们自己填写的一般纳税人在附表四本期发生额和实际抵扣金额,还有主表28栏里面。
老师表四的本期发生额填完之后,期末本期应递减税额是25万多,那么主表28行本期发生额手动敲这个25万多吗?
表四里面的实际抵减税额用填么?怎么算?
你们需要抵扣吗?如果需要抵扣的话,实际抵扣金额和28行需要都要填写的。
需要抵扣的,实际抵扣金额和28行应该是一个数吧,这个实际抵扣金额怎么算呢?
你需要交多少税款,比如你交100的税款缴纳了,预缴的是200,然后你现在实际抵扣金额填写100 28行填写100,附表四的本期发生额填写200。
我们现在销项税额64万,进项32万,需要交纳税款30多万,我本期期末预缴可以抵减25万,那么我想都抵扣了,就直接填25万,这样就可以抵扣了,相应就会少缴税了,是这个意思吗?
对的,是的,可以这么理解。
大概明白了,还是可以全额抵扣的意思,预缴就是提前把增值税给交了,所以每月申报的时候就直接全额扣除,不会重复缴纳了,是这个意思吗?
是的是的,可以这么理解。
谢谢老师,对我帮助很大
不用客气,工作愉快。