你好,全额都可以抵扣的,你是一般计税的吗?如果是的话,销项减去进项,你看一下这个余额是多少。

维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
是低于11万的话,剩余的那些可以在以后抵扣。
销项60万,进项30万,然后再把预缴的11万减掉,就是这个月要交的税额了吗?
意思就是预缴可以全额抵扣是吗?
是的是的是这个意思的。
老师还是继续昨天的这个问题,预缴可以全额抵扣,是税务系统直接给自动生成扣除了,还是需要我们手动敲进去?手动的话在哪个位置敲呢?
哦,你们自己填写的一般纳税人在附表四本期发生额和实际抵扣金额,还有主表28栏里面。
老师表四的本期发生额填完之后,期末本期应递减税额是25万多,那么主表28行本期发生额手动敲这个25万多吗?
表四里面的实际抵减税额用填么?怎么算?
你们需要抵扣吗?如果需要抵扣的话,实际抵扣金额和28行需要都要填写的。
需要抵扣的,实际抵扣金额和28行应该是一个数吧,这个实际抵扣金额怎么算呢?
你需要交多少税款,比如你交100的税款缴纳了,预缴的是200,然后你现在实际抵扣金额填写100 28行填写100,附表四的本期发生额填写200。
我们现在销项税额64万,进项32万,需要交纳税款30多万,我本期期末预缴可以抵减25万,那么我想都抵扣了,就直接填25万,这样就可以抵扣了,相应就会少缴税了,是这个意思吗?
对的,是的,可以这么理解。
大概明白了,还是可以全额抵扣的意思,预缴就是提前把增值税给交了,所以每月申报的时候就直接全额扣除,不会重复缴纳了,是这个意思吗?
是的是的,可以这么理解。
谢谢老师,对我帮助很大
不用客气,工作愉快。