你好 借未交,贷管理费用, 这样的

老师,之前税控盘的服务费280 元,做账分录借应交税费-未交增值税280,贷,银行存款280,当时没有抵减,一直挂账,现在想把账调平,不在应交税费科目显示,请问我应该怎么做账?
因之前手工账与电脑账交接时,没有交接好,导致现在应交税费应交增值税是负数,该怎么调,都十几年的账了
之前 交的增值税一直走管理费用,我现在调回应交税-未交增值税,反而负数更大,这时应该怎么调账才平?
老师好 之前会计把应交的增值税 记到应交增值税已交税金这个科目 也没计提过增值税 现在导致应交税费已交税金 出现贷方负数余额 他的思路我不懂 我想调一下 我应该怎么调呢
新接了一家公司的账,发现未交增值税科目余额有负数,应该是前期账务处理遗留的问题,这家公司的报表经常去大厅更正,当时会计应该没有及时对应处理,现在我应该怎么调平呢,直接冲未分配利润吗?
请问 煤炭行业 生产出来的原煤进行深加工通过洗加工成精煤 中煤 请问怎样核算中煤 精煤 成本。以销定产 什么意思?请指教十分感谢
老师您好,请问下什么是向上管理?
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老师建筑行业都是怎么挂靠的
老师,请问一下,去年新开的公司,一直没有业务,没有发票,一直没有建立账本,一直零申报,怎么补救
从A公司进货卖给B公司,B公司卖给C公司,AB公司属于单独法人,算拆分业务吗?
老师,电商商家在电商平台卖菠萝干快销品,那存货周转应该用先进先出法还是加权平均法?
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你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
是啊,除去每月交的增值税,反而负数更大了,这时候应该怎么做
你好 前面还有期末结转的呢 借 转出未交增值税,贷未交增值税
我已经把它转交增值税了,后面才出面的负数,是因为我接手个会计的,所以感觉账有点乱了。所以后面才把管理费用的税款结转到应交未交增值税款,谁知道转出来了,变成了未交协会税款额度贷方负数越来越大,这个能反应什么情况吗?是公司交税交得太多了吗
你好 记错多少转多少就不会错的 对一下转的金额对不对
这个是我7月把管理里的增值税转到应交税,后面就照常做,但到了9月底就成这样负数了
看这个科目明细账可以找一下原因
我7月是一笔转到未交增值税,把销跟进项转为0了,为里我不知道应该怎么查?
你好 把你转的分录 发来看一下
转出未交增值税我都清0了
你科目不对呀 看我发你的分录了吗
我把2个科目给你看下
原来附加税也记管理费用了吗
是啊,那个我就没挑出来,只把增值税的挑了出来
把这个也调整出来。借税金及附加。贷管理费用。
那个调了,然后应该怎样去做
那这个都调整完了,应该是对的了。
可是应交税,未交增值税负数这么大,正常吗?下个月要交10多万,到时候数字会更大的,这个是什么情况
除非你调整的金额调整错了 不然按我上面的调整不会出来负数 的