你好 借未交,贷管理费用, 这样的

刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元,借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000;现在变成一般纳税人,交增值税时走:应交税费—未交增值税,变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额,补交税款后出现借方余额,怎么能把应交税费—应交增值税科目结平,如何做账务处理
因之前手工账与电脑账交接时,没有交接好,导致现在应交税费应交增值税是负数,该怎么调,都十几年的账了
老师,请问一下,资产负债表中有负数怎么处理? 9月缴纳8月的增值税1888.8元,我做的分录是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83,现在应该怎么办?
之前 交的增值税一直走管理费用,我现在调回应交税-未交增值税,反而负数更大,这时应该怎么调账才平?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
是啊,除去每月交的增值税,反而负数更大了,这时候应该怎么做
你好 前面还有期末结转的呢 借 转出未交增值税,贷未交增值税
我已经把它转交增值税了,后面才出面的负数,是因为我接手个会计的,所以感觉账有点乱了。所以后面才把管理费用的税款结转到应交未交增值税款,谁知道转出来了,变成了未交协会税款额度贷方负数越来越大,这个能反应什么情况吗?是公司交税交得太多了吗
你好 记错多少转多少就不会错的 对一下转的金额对不对
这个是我7月把管理里的增值税转到应交税,后面就照常做,但到了9月底就成这样负数了
看这个科目明细账可以找一下原因
我7月是一笔转到未交增值税,把销跟进项转为0了,为里我不知道应该怎么查?
你好 把你转的分录 发来看一下
转出未交增值税我都清0了
你科目不对呀 看我发你的分录了吗
我把2个科目给你看下
原来附加税也记管理费用了吗
是啊,那个我就没挑出来,只把增值税的挑了出来
把这个也调整出来。借税金及附加。贷管理费用。
那个调了,然后应该怎样去做
那这个都调整完了,应该是对的了。
可是应交税,未交增值税负数这么大,正常吗?下个月要交10多万,到时候数字会更大的,这个是什么情况
除非你调整的金额调整错了 不然按我上面的调整不会出来负数 的