你好 借未交,贷管理费用, 这样的
老师我之前做账的时候应交税费~应交增值税进项,或者有应交税费~应交增值税销项。本月交税就是销项-进项,我都是做个借应交税费~应交增值税~转出未交增值税贷应交税费~未交增值税。下月就是借应交税费~未交增值税贷银行。这样对吗。现在我应交税费~应交增值税~未交增值税还是挂着数呢。正常是不是该是平的啊
因之前手工账与电脑账交接时,没有交接好,导致现在应交税费应交增值税是负数,该怎么调,都十几年的账了
之前 交的增值税一直走管理费用,我现在调回应交税-未交增值税,反而负数更大,这时应该怎么调账才平?
老师好 之前会计把应交的增值税 记到应交增值税已交税金这个科目 也没计提过增值税 现在导致应交税费已交税金 出现贷方负数余额 他的思路我不懂 我想调一下 我应该怎么调呢
新接了一家公司的账,发现未交增值税科目余额有负数,应该是前期账务处理遗留的问题,这家公司的报表经常去大厅更正,当时会计应该没有及时对应处理,现在我应该怎么调平呢,直接冲未分配利润吗?
老师,我们开了票给客户,发生质量扣款,客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了,我要税前把这个扣款扣了,应该要求客户提供什么凭证呢
老师,我从1月到4月的个人所得税分别都已经申报,但是因为现在有信息传递过来,有个别人员在1月份已经离职,所以我要进行申报更正,然后就是我启动了更正,从1月到4月分别启动更正,然后再填综合所得申号的时候,它显示的还是从4月份开始申报,但是那个人员是1月份离职的,所以在4月份如果申报的话,1月份因为1到3月份还申报了4月份我的申报信息已经填了,他1月份离职了,所以4月他还是没办法申报,怎么办啊?
老师 请问这个交易性金融资产宣告发放现金股利 到底是计入应收股利还是交易性金融资产-应计利息呀 最开始学都是计入应收股利的 后来又说改了 都放到交易性金融资产-应计利息里 到底是计入哪个科目 还是不同情况 计入科目不一样呀
老师,请问我们造纸工厂是否可以成立一个回收公司给自己开票,回收公司享受即征即退的增值税优惠政策
老师,你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司,注册资本有上面要求吗?
请问,餐饮企业计算毛利率时,营业成本需要算上水电费、人工工资等吗?我们以前计算毛利率,营业成本仅指食材成本
老师,公司只有销项没进项,最后老板要按收入的全部,规规矩矩交税,税务局那里会有什么风险嘛
老师,有没有老师是律师的,我从公司辞职,黑心公司要求我签一个无劳动争议协议,才给我发剩余的工资,我想让老师帮忙看一下能签吗
老师24年缴纳公费经费,25年工费经费全部返还公司,怎么做账呀
老师,企业所得税汇算,不想弥补亏损怎么办
是啊,除去每月交的增值税,反而负数更大了,这时候应该怎么做
你好 前面还有期末结转的呢 借 转出未交增值税,贷未交增值税
我已经把它转交增值税了,后面才出面的负数,是因为我接手个会计的,所以感觉账有点乱了。所以后面才把管理费用的税款结转到应交未交增值税款,谁知道转出来了,变成了未交协会税款额度贷方负数越来越大,这个能反应什么情况吗?是公司交税交得太多了吗
你好 记错多少转多少就不会错的 对一下转的金额对不对
这个是我7月把管理里的增值税转到应交税,后面就照常做,但到了9月底就成这样负数了
看这个科目明细账可以找一下原因
我7月是一笔转到未交增值税,把销跟进项转为0了,为里我不知道应该怎么查?
你好 把你转的分录 发来看一下
转出未交增值税我都清0了
你科目不对呀 看我发你的分录了吗
我把2个科目给你看下
原来附加税也记管理费用了吗
是啊,那个我就没挑出来,只把增值税的挑了出来
把这个也调整出来。借税金及附加。贷管理费用。
那个调了,然后应该怎样去做
那这个都调整完了,应该是对的了。
可是应交税,未交增值税负数这么大,正常吗?下个月要交10多万,到时候数字会更大的,这个是什么情况
除非你调整的金额调整错了 不然按我上面的调整不会出来负数 的