你好 借未交,贷管理费用, 这样的

刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元,借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000;现在变成一般纳税人,交增值税时走:应交税费—未交增值税,变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额,补交税款后出现借方余额,怎么能把应交税费—应交增值税科目结平,如何做账务处理
因之前手工账与电脑账交接时,没有交接好,导致现在应交税费应交增值税是负数,该怎么调,都十几年的账了
老师,请问一下,资产负债表中有负数怎么处理? 9月缴纳8月的增值税1888.8元,我做的分录是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83,现在应该怎么办?
之前 交的增值税一直走管理费用,我现在调回应交税-未交增值税,反而负数更大,这时应该怎么调账才平?
老师,权益法下被投资方所有者权益变动为什么会导致投资方长投的变化
老师你好 请问资产有700多万 会是一般企业吗
公司补缴社保,个人部分员工工资不够扣除,可不可以让员工把不够扣除的部分打到公司账户里
小规模纳税人,主营业务收入比如是10000,按1%纳税那么应交税费是10000*1%吗?
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
是啊,除去每月交的增值税,反而负数更大了,这时候应该怎么做
你好 前面还有期末结转的呢 借 转出未交增值税,贷未交增值税
我已经把它转交增值税了,后面才出面的负数,是因为我接手个会计的,所以感觉账有点乱了。所以后面才把管理费用的税款结转到应交未交增值税款,谁知道转出来了,变成了未交协会税款额度贷方负数越来越大,这个能反应什么情况吗?是公司交税交得太多了吗
你好 记错多少转多少就不会错的 对一下转的金额对不对
这个是我7月把管理里的增值税转到应交税,后面就照常做,但到了9月底就成这样负数了
看这个科目明细账可以找一下原因
我7月是一笔转到未交增值税,把销跟进项转为0了,为里我不知道应该怎么查?
你好 把你转的分录 发来看一下
转出未交增值税我都清0了
你科目不对呀 看我发你的分录了吗
我把2个科目给你看下
原来附加税也记管理费用了吗
是啊,那个我就没挑出来,只把增值税的挑了出来
把这个也调整出来。借税金及附加。贷管理费用。
那个调了,然后应该怎样去做
那这个都调整完了,应该是对的了。
可是应交税,未交增值税负数这么大,正常吗?下个月要交10多万,到时候数字会更大的,这个是什么情况
除非你调整的金额调整错了 不然按我上面的调整不会出来负数 的