借:原材料等, 应交税费应交增值税进项税额,贷:其他应付款

由于公司漏报销给员工,导致收到的报销发票先做账了,然后第二个月初打算转账给员工,这样平了,那第一个月应当规划为其他应付款还是其他应收款?因为以后觉得这个员工归属于其他应收款这个科目将会用越来越多
老师,给一个员工打了10万,用于后面采购,他采购取得了发票,打钱是记其他应付款,取得发票会计分录怎么做
老师9月孟付了6-8月水费9月取得发票,9月公司打钱给孟,6-8月借开办费水费贷其他应付款孟,9月打钱时借其他应付款孟,贷银行。 9月取得6=8月的水费发票还需要做一笔会计分录吗
请代理记账公司记账两笔款项:公司这边做了经营贷款,银行把钱打到公司对公账户之后,为了应对银行贷款,他们就转了50万在员工头上备注的是支付采购款,然后又转了50万在他们亲戚的公司,这一百万都不能取得票据,只有一个银行转账流水,我这边员工的50万我记得其他应收,对方公司记的应付账款—公司名字这种到时候咋个冲账呢?
老师您好,2023年A员工借款10万元用于单位B业务,年底时未取得发票销账,但是年底计提了B业务成本,挂账其他应付款10万,2024年A员工取得10万发票,我可不可以凭发票直接冲销往来款?借:其他应付款 10万,贷:其他应收款 10万 可以的话需要什么附件?