对的,是的,如果需要抵扣,再填写实际抵扣金额。

一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
填写服务类公司一般纳税人一般项目加计抵减额计算报表,当月申报抵扣进项税额合计数为30000,是不是就在本期发生额里填3000就可以了?
老师,你好,我们是一般纳税人,现代服务,我在报增值税附表4,里面一般项目加计抵减额计算,本期发生额的数是怎么算的啊
老师,我是一般纳税人,增值税报表四,第六行一般项目加计抵减额计算,提取数据有金额,是什么数?7月本期未开发票,没有进账,零申报。
老师,劳务公司,一般纳税人,上月有异地项目在异地预缴了一部分增值税,今天电子税务申报里那个简易申报表里,预缴的部分是填写在税额抵减这里没错吧?我看到有抵减税额本期发生额,下面本期实际抵减额我是按上面实际数据填写没错吧?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
当月没有销项,无需抵扣,系统无法手填实际抵扣金额。是不是只填实际发生额就可以了?含代扣代缴税收缴款金额合计数吧?
是的是的,是这么做的。