你好; 你们费用做进去了。 你分录怎么做的; 你申报抵减没有

为什么税控盘维护费280元进了管理费用办公费,也做了抵减分录,,管理费用的本年累计是包括这280的,而第四季利润报表管理费用里也有280,请问这种情况对吗?需要把利润表里的280给减了吗
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
2019年到2022年。税控盘费用共有1320元,每年把税控盘费用填进去了,可是报表却没有累加是怎么回事?
2019年一2021年增值税申报表填的税控盘费用 ,表四期初余额为0是怎么回事?增值税减免税申报明细表也填了
出差住宿费1500,只能报1200开1500的发票都可以抵扣吗?
老师您好,我们公司有小规模纳税人,一般纳税人和个体户。 小规模纳税人,一般纳税人给若干员工报了工资。 但是昨天有个客户给了我们现金,我们把现金存了老板个人银行卡【这张个人卡是经营用的,应该是和个体户有关。】。 但是有不少员工,是在一般纳税人,是在小规模纳税人那里报税的。 顺便说明下,以上账户没任何的问题。 现在我们该如何用老板个人银行卡里的钱,发这些报了个税的人的工资呢。
一般纳税人从农民手里买农产品,反向开票,发票名头怎么写
老师,激光打标机的折旧是几年啊
本月增值税需要纳税,然后本月又申报了退税,我生产企业,没有那么多进项无法退税,就是免抵税了,这部分需要缴纳附加税么,也在本月缴纳,还是下月缴纳
快账财务软件,如何一次性导出多年明细账
老师,未开票收入的分录怎么写?
招聘来的主播外包给第三方平台,税务局不认可这部分招聘费要调出来,招聘费也包含我们公司的员工属于混合,那我们怎么说能合理,有没有什么文件
老师,8月属期有预缴,但是机构所在地申报表8月属期没有填预缴,填在了9月属期,10月申报比对说本年累计数不符是什么原因
老师,您好,请问下我们是小单位,老板有点质问的意思,说她在外面学习了,说做预算,意思是我们为什么没有做预算?我不知道该怎么回答她
借管理费用,贷银行,因是房开项目2022年有销项才可以抵减,今天想抵减的时候发现数据没累加,都是一年的数据。
你好; 你 申报表没有填写数据吗 ? 之前没有做留底吗
我填了增值税表四税控盘的本期发生额
期初余额都是0
你好; 那你期初应该有余额的 ; 你是不是之前填写了本期实际抵减过了。 去看看你之前申报表
没有填过。那我只填交的维护费并不抵减是不是只填表四税额抵减情况表?主表和增值税减免申报明细表不用填?
你好; 你 总的要先填写; 留底; 你现在都跨年了那么久了。 现在补填写怕你税务局 不允许的; 你去操作下 先去抵减 减免表要填写哈
可我2019年到2021年都没有税可交,没法填抵减数
你好; 那你就留底处理 ; 本期实际抵减不写; 期末余额就有数据; 可以留抵 以后有税费抵减的