您好 对方上个月没有认证,不需要把红字发票给对方,只需要给对方重新开具的蓝字发票
请问供应商有个发票给我们,章盖错了,盖的财务专用章,我退回去了叫他们重开的,他们到现在还没重开,发票认证平台上还有这张票,怎么办?那个票是11月29号开的,我退回去过月了他们不好作废,只能冲红。我现在该怎么做?
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
有一张专票寄给甲方了,甲方说有问题,需要重新开具,是要等甲方把发票退回来了,我们才能红冲,重新再开具专票吗?
我们是销售方,开出的专票有问题是上个月的,他们认证不了,票退回来了,这个月重新开票还要红冲,那需要把这张红冲的票给他们吗
我们有一张发票去年的对方给我们开错了项目,我们要求退回红冲,但他们一直没有给我们红冲,这个月他们跟我们说他们审计过了,不能红冲了,那我可不可以要求他们开一张负数发票给我们。错的那张也不红冲了正常做账跟负数发票对冲?
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢