你好,借其他应收款贷银行存款, 收回来借银行存款贷其他应收款, 然后你再支付,借其他应收款贷银行存款。

8月用个人银行卡支付对方服务费(转支付宝)当时对方已开票我这边已经记账,但因系统问题将款项又退回给我,11月发现问题后,又支付给对方,现在我这边该如何平账
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
就是我们公司买车,然后对方公司已经开了汽车全款的发票了。 但是购车礼包里边有其他的优惠项目,这些项目他们又单独给我们开票,所以我想问一下这个发票如何入账,对方科目应该填什么? 因为这部分我们不用付款,我也不能贷:银行存款科目。
我们8月支付了一笔款项,对方也已经开票,但现在因为一些原因需要退一部分款项给我们,我们已经在11月开出了红字信息表给对方,但对方在11月并没有开红字票。现在想问的是我们在11月要进行账务处理吗?因为在我们的增值税申报表上已经看到这笔数据了。
2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后,次月对方又做退回开具了销项票,钱也退回公户了,但当时的会计没有做负数发票处理,却把把银行到的款又挂到应付账款了,现在我对出来原因,跟之前的客户把销项发票要上了,但发票也是2019年就开出来了的,这个我现在怎么做账务处理啊老师
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
老师,之前结转的还没有抵扣的余额,录入新的会计软件期初余额时,录在应交税费的哪一个下级明细科目合适?
老师,我想问一下,比如公司是一生产加工咸菜的工厂,我想问一下,如果从农户那采购了一批蔬菜1000斤,等公司仓库验收时发现只有900斤,那如果像这种情况,差异100斤,那一个月下来,那损耗不就大了吗?那月末结转成本,一部分是原材料,一部分是损耗,我咋写分录,顺便问一下,怎么去规划损耗和原材料占比统计登记这个事。最后依据规划下来的哪个数据去结转损耗,还有计算损耗占比
有4个工人给本公司做开荒保洁是4500元。他们不愿意开发票我,在个税APP里面申报可以吗
或者你看一下,你当时有挂账吗?欠了人家的钱,挂了其他应付款还是应付账款?