您好,借:预付账款,贷:银行存款, ,借:固定资产应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款 银行存款

老师,公司之前签订的够买设备合同,供货完成后供应商被法院执行无法开具发票,后续尾款和税金已扣除不再支付给对方,请问需要做哪些账务处理
老师,公司购买一批空调,对方已开具全部发的。我方只付70%的货款,其余安装完成后再付。如何做账务处理。
你好老师,公司安装了一批空调,现已安装完毕并验收合格达到预计可使用状态,根据合同规定,付款至70%,剩余款项三个月以后再付,对方开来的专票也是金额70%的发票,请问,这样我该如何入账啊?
老师,预付给其他公司的货款,对方一直都没有开具发票,要是以后不开票,请问如何账务处理?
老师好,我们公司购买设备,但对方要等我们三次款项付完才会开具发票,我们往外售出也是等对方全部款项全部结清再开具发票,我们付款的账务怎么处理,
为什么不是在建工程
第一步是什么意思,先预付。
这个是空调,简易安装不需经过在建工程 是的没错, 是这样的
借:固定资产贷:银行存款 贷:预付账款(余下30%)。不是这款吗?
不是这样吗
是的没错, 是这样的
那先写第一步分录是什么意思?
预付了70的货款这是这个
第2步的预付是什么
冲平,结转掉预付,余下30%就用银行负差额了
合在一起做一个分录不也可以吗?
一般是不可以的,这个时间上面体现你的资产负债会发生变化