同学,你好, 就是看3月底的利润表和资产负债表.

老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?
老师,小规模纳税人用金蝶筋斗云财务软件做账的时候,假如现在是4月10号,要申报财务报表,可以直接看着财务软件3月底的利润表和资产负债表填写吗?
老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理
老师,您好!我目前在一个粮油食品公司,她们主要的售货方是个体户(干杂店、小超市等小型的这种),收入很细碎,然后目前刚引进管家婆这个财务软件,问了一下财务的,她们一直都没有做过会计凭证以前的软件自动生成,但管家婆无法自动生成,那如果我添加会计科目的话销售方的单位就写个体户吗?或者说一笔最后归总到一起弄到一个凭证上。问了目前这个财务她说可以不用做会计凭证这些,因为利润表这些只填了费用和收入就可以看见!就不做像金蝶软件那种记账结账出会计报表(自己调整一下科目那些) 规模纳税人!
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数
意思是每个月的资产负债表和利润表都是累加填写的吗? 比如:3月底的财务报表其实是1月和2月和3月的期末余额和年初余额相加吗
是的,是的,就是这个意思
老师,那每个月利润表都是累加填写的吗? 比如:3月底的利润表其实是1月和2月和3月的本期金额和本年累计相加吗?
是的,都是累加的,按累加的申报
谢谢老师,太感谢老师了,我一直以为利润表的本期金额说的是一个月的本期金额,没想到整个利润表和资产负债表都是累加的
不客气,你按财务软件里面的数字填就可以了
在练习财务软件的时候,我的资产负债表和利润表填的就是按一个月企业营业填的,而且财务软件也是对的,不知道为啥
做的题就是每个月的记账凭证,报表也是按一个月填的,结果财务软件的答案还和我填的一样
你以后多注意点就可以了,没事的
是不是因为其实做账的时候最后到了一个月月末结转收入,费用,成本的时候,这个收入,成本和费用其实是在上个月的基础上,新增业务的结转都是连着的,不是独立的个体,所以其实我填的就是连着的,老师,我说的对吗?
是的,是的,就是你说的这个意思