你加税合计给他开多少

老师,我们新开办了一个建筑装饰公司,小规模纳税人,营业范围里有劳务分包,但我们还没有办理分包资质, 1.可以这样开*建筑服务*劳务分包款? 2.劳务分包资质是建设方要求的么? 3.我们新接的这个项目是清包工,开票的话可以选择开专票3%,也可以选择免税,对吧? 4.我不明白的是:若这个项目选了专票3%,下个项目还能选择免税么? 5.劳务分包还能开别的税率发票么?差额征税5%
老师,开票这里选择含税或者不含税,开具的有什么区别吗,总金额都是一样的,客户也没有明确要求,所以不太明白这块,谢谢
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
第一问,我这里是定期定额户,是包括增值税定期定额还是经营所得税,是一个,还是两者都包含,还有我这里显示已经申报,但是又没有缴款信息,开了3万多元的专票,照理来说,应该都需要交税,但是又没有交款信息,不明白这个是什么意思
老师这个表不是按实际交的税报的吗?我拉出的纳税证明里的增值税是8千多,这里要1万多了,还有他这里就教育附加,没有地方教育附加的,那我地方教育附加交的税填哪?右边的印花税什么的金额跟我的账套里的金额一样,还有社保它的说明里面说不包含个人部分,可是他们连过来金额是包含个人部分的,那我都要怎么填呀?谢绝朴老师回答
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
1950元,总数就是1950元
按照第一种这个就可以的,但是它打印出来默认的都是不含税的。
老师,我是江苏省的小规模企业,给对方客户开的专票。的确开票时是选择的含税,打印出来的为不含税,还有很多小数点,为什么打印出来是这样的,谢谢
1950除以1.03,这个就是发票上的不含税金额。
打印出来,上面的金额都是不含税的,默认的。
好的老师,那我开票时无论选不选择含税的按钮,打印的结果都是一样的对吧
是的,都是一样的结果。