你加税合计给他开多少
老师好,我想问一下我们是挂靠别人的公司做项目,就是个人薪金这一块我没有明白,我们是跨区需要预缴税,扣了个人所得,我们劳务是分包给劳务公司了的,开了税票的,也没在公司上个税平台,这个税金公司在汇算清缴以后是不是还退给我们呢。谢谢!
老师好,请问增值税发票货物名称开票有什么要求吗?需要开到具体的名称吗?例如:买了一个花洒,工厂开票是:金属制品*五金件。卖给客户也按这个开,但是客户说不符合规定,一定要开成名称带“花洒”的,这样我进项跟销项开的名称就不对应了,如果不带“花洒”会不符合税局规定吗?求老师解答一下,谢谢。
老师,我们新开办了一个建筑装饰公司,小规模纳税人,营业范围里有劳务分包,但我们还没有办理分包资质, 1.可以这样开*建筑服务*劳务分包款? 2.劳务分包资质是建设方要求的么? 3.我们新接的这个项目是清包工,开票的话可以选择开专票3%,也可以选择免税,对吧? 4.我不明白的是:若这个项目选了专票3%,下个项目还能选择免税么? 5.劳务分包还能开别的税率发票么?差额征税5%
老师,开票这里选择含税或者不含税,开具的有什么区别吗,总金额都是一样的,客户也没有明确要求,所以不太明白这块,谢谢
第一问,我这里是定期定额户,是包括增值税定期定额还是经营所得税,是一个,还是两者都包含,还有我这里显示已经申报,但是又没有缴款信息,开了3万多元的专票,照理来说,应该都需要交税,但是又没有交款信息,不明白这个是什么意思
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
1950元,总数就是1950元
按照第一种这个就可以的,但是它打印出来默认的都是不含税的。
老师,我是江苏省的小规模企业,给对方客户开的专票。的确开票时是选择的含税,打印出来的为不含税,还有很多小数点,为什么打印出来是这样的,谢谢
1950除以1.03,这个就是发票上的不含税金额。
打印出来,上面的金额都是不含税的,默认的。
好的老师,那我开票时无论选不选择含税的按钮,打印的结果都是一样的对吧
是的,都是一样的结果。