你好 哪个收不到就冲哪个
老师,请问一下我3月做了暂估41550 4月收回一张,5月收回发票一张,合计54218 ,那么我在5月份把暂估的41550红字,4月我没有红字 5月红字冲完,4月,5月我按照发票做,这样可以的吧?其中发票多的12668需要做什么分录调整嘛?
老师 我3月份冲红 1月份暂估货物的时候 错把单价8200写成了10700 相当于金额就多冲2万 那我这个月想调整一下该怎么做分录呢
3月份做了一个暂估成本20万,5月做了一个暂估10万,现在没有收到发票,想把一个分录红冲,摘要怎么写,分录怎么做,可以先红冲8万吗
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
老师,关联公司间存货调拨如何挂账
老师你好,我是小微企业季报,我第一次申报,问一下我在电子税务局里报利润表是报4-6月的,还是1-6月的。
收到发票后就是库存商品增多是吧
老师 一般纳税人 转出未交增值税 它一直显示借方余额吗?
个税零申报怎么操作的,祥细一点的步骤
老师,请问外请劳务工他们每天的业务是500元一天,总共做了三天,请问能每天每人写一张收据,我们直接付现给他们吗?这个允许税前扣除否
老师,工程施工有余额,是填在资产负债表的工程物资那一栏吗?
老师,上手把5月份的银行流水做到4月份的账本里去了,我取期初书的时候要怎么调整?
老师好,A公司投资了B公司,持股90%,但是实缴出资是A公司法人以个人名义出资的,现在想要注销A公司,需要先从B公司退出嘛
老师,有个客户说好了不要发票,我们按未开票收入已经记账报税了,过了好几个月又让开票了,这个税务方面怎么处理啊,分录怎么做啊
都收不到,10万的我可以分两次红冲吗
你好 那你实际收到商品和服务没有 有不用冲了 年报调整就行了
没有收到,我想着把10万分8万和2万分别红冲到其他月
你好,那不需要充的,挂着就行了。
没有收到发票,我一直暂估成本也不行啊
业务发生了没有发票才暂估成本。
现在就是一直没这个业务了
暂估的是实际发生的业务。不是没有发生的业务。
这个业务都已经发生了,那为啥还红冲呢?