你好 哪个收不到就冲哪个

老师 我3月份冲红 1月份暂估货物的时候 错把单价8200写成了10700 相当于金额就多冲2万 那我这个月想调整一下该怎么做分录呢
3月份做了一个暂估成本20万,5月做了一个暂估10万,现在没有收到发票,想把一个分录红冲,摘要怎么写,分录怎么做,可以先红冲8万吗
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
做了几次费用暂估,一次16万,一次4万,一次3万,现在收到一张61200的发票,怎么红冲?冲一个4万的,然后3万冲一部分?这样行吗?有要求必须按照以前暂估凭证冲吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
都收不到,10万的我可以分两次红冲吗
你好 那你实际收到商品和服务没有 有不用冲了 年报调整就行了
没有收到,我想着把10万分8万和2万分别红冲到其他月
你好,那不需要充的,挂着就行了。
没有收到发票,我一直暂估成本也不行啊
业务发生了没有发票才暂估成本。
现在就是一直没这个业务了
暂估的是实际发生的业务。不是没有发生的业务。
这个业务都已经发生了,那为啥还红冲呢?