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请问一下,七月份买的东西,发票八月份送过来,但是我们七月份付款了,也是七月份入库的,就是发票是八月份送过来的。到时候审计审查是会出什么结果?关系大吗?

2022-11-13 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-13 16:52

您好,那些是没关系的,因为咱们也最多就是记账时间不规范,是没事的

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您好,那些是没关系的,因为咱们也最多就是记账时间不规范,是没事的
2022-11-13
你好,12月份做计提 1月份支付
2022-01-06
您好同学,这样的,咱八月份确定了收入以后,我们就把工程施工转入主营业务成本就行,等到九月份发工资的时候,就是借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-09-29
您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下
2023-01-01
你好,这个是行业特殊性,你可以合理跟税务局解释的呢,因为是按工期来,不是按生产销售
2022-04-09
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