借以前年度损益调整 贷应交税费应交房产税 借应交税费应交房产税 贷银行存款

老师,请问下,我们今年涉及2017-19年的增值税调整,补缴了100多万,还发生了20万的滞纳金,增值税是用以前年度损益调整。那么滞纳金的会计分录是多少呢?
请问小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个科目怎么做分录,公司补交了2019年的企业所得税和滞纳金
今年10月我司补交了2019-2020房产税和滞纳金,当时少交了,如何做会计分录呢?涉及以前年度损益调整吗
老师您好,我们公司补交了去年的印花税及滞纳金,我记账做在以前年度损益调整了,请问月末如何结转以前年度损益调整科目?用这个科目有什么注意事项吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
滞纳金的会计分录如何做呢?要从税额里面拆开吗,设计营业外支出吗
滞纳金直接记入营业外支出就行
全部分录是这样吗:借:以前年度损益调整(税额) 借:营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款(补申报同时扣,税额+滞纳金)
对的,没错就是这么做的
我看以前会计把今年补交以前年度税费的滞纳金计入以前年度损益调整科目,而非营业外支出,这样做对吗,为什么呢?
滞纳金不需要记入以前年度损益调整,直接记入营业外支出就行
为什么呢,是以前造成的
这个滞纳金和以前的没关系,所以借营业外支出
是以前少交税造成的,为何影响本年利润呢
这个就是很规定的呢