你好; 你们是别人挂靠你资质来开展业务 ; 一般是 按照扣除税费和 管理费的金额 来转款; 一般成本发票大概在90%左右的
现在2025年什么税计入税金及附加,什么计入管理费,还有什么别的科目吗?这总是变来变去的,有最新的吗
老师好!请问这个月补交2024年第一季度少交的印花税,怎么做会计分录?
老师,资产负债表的本期末余额有可能比上月的要低一点吗
老师25年6月末科目余额表期初的进项税额借方是81901.05,期末余额借方81901.05,转出未交增值税的借方期初,期末余额都是82170.26,销项税额的贷方期初,期末都是108406.94,应交增值税的贷方余额是负数55664.37 老师这个转出未交增值税是怎么来的,
10月第一次申报电商,是申报7月到9月平台收入,还是申报1至9月平台收入
我公司是做屠宰鸡企业的,有两个公司,A公司和B公司,B公司生产的产品主要是为了A公司的客户生产的,但是B公司成立不久,现在A公司的进项不够,B公司的毛鸡款A公司一块给付了,对公转账,票都开给A公司了,两个公司的账务怎么处理
请问老师,8月份由小规模变成一般纳税人了,增值税怎么报呐?
请问:这道题递延所得税负债30元不算上吗?
合并报表问题,喊做年底的分录和喊做合并日的分录,其中问法有什么区别。 没搞懂呢帮我解释下谢谢
有的员工提前申报个税,有的是发放工资次月申报的,要调过来吗?
您没看懂我的题目的意思,我是说别人挂靠我们,别人不提供成本票,我们应该收取多少税点?
你好; 不提供发票; 你开票 全额给客户; 那你所得税要缴纳很多的 ; 你总得有成本发票的; 意思是 个人直接作为你下面公司的员工来处理吗?
对方不提供成本票
你好; 不提供; 你按实际计入成本去 ; 汇算调增就行了。 你自己要 核算开票出去的做收入; 利润 核算出来即可;
那要收对方多少税点呢?
你好 你看你开票的税点来考虑; 比如你 你 一般纳税人增值税部分 按9%开票出去; 你要考虑 9个点增值税%2B 附加税按12% %2B 印花税万分之三%2B 企业所得税 25% 这些税点合计来收取的
老师,我还想问一下,从法人私账发工资可以吗?附件只有工资表
你好1; 可以的; 偶尔是可以 ;比如公户确定没有钱发了。 可以个人垫付 ; 用工资表和老板垫付回单一起做账