同学你好 对的 按照回款金额提供的

建筑业挂靠,企业所得税收2%,咨询相关老师,老师说不太高,也不太低,比较合理,我想问一下,这个需要被挂靠方给我们提供成本发票以后按这个吗?还是被挂靠方不提供成本票也按2%?
请问工程挂靠不提供成本票的情况下,应该收多少个税点?不提供成本票的情况下工程款如何转给对方?提供成本票的情况下又该收多少税点?我们是被挂靠方,为一般纳税人。
被挂靠单位给甲方已开票14550000元(含9%税),我公司(挂靠方)在项目的所在地已预交2%的增值税,10%的附加税以及千分之二的所得税,截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元(管理费已扣够),所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票:专票11436680.57元(不含税)+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗?被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
我想问一下,假如被挂靠方给甲方开了10000的发票,被挂靠方收取749的挂靠费用。挂靠方需要提供给被挂靠方提供多少的成本费用。不太清楚现实情况下需要给被挂靠方提供多少票,是按回款金额提供吗?
挂靠业务:不含税收入100万,被挂靠方收5%管理费,税金由挂靠方承担,假如挂靠方提供了5家单位给被挂靠方合计开票98万,管理费5%从款项中扣除,那么挂靠方提供的这5家单位的应收账款和被靠方的应付账款都会有余额,请问这个应收和应付要如何平账,麻烦专业人士解答,谢谢!
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
同学你好 专票普票的比例是7:3
专票普票比例是含税价还是不含税
这个是含税的哈 就是7:3