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疫情期间,我司给予客户支持,年初三个月的账款免交,但我司已开发票做了收入,现在要处理应收账款,应如何处理应收账款?

2022-11-16 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 16:26

你好,发票红冲,借,应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数。

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快账用户6698 追问 2022-11-16 16:28

公司不要求冲红发票,应收账款转坏账处理是否可行?

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:31

可以的,可以这么做的。

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快账用户6698 追问 2022-11-16 16:32

是要先计提吗?分录如何做呢?

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:33

借信用减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款

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相关问题讨论
你好,发票红冲,借,应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数。
2022-11-16
发票的话,你得按照实际的货款来开,然后有个差额4万的话,嗯,你肯定是收不到这个4万块钱了,相当于你的应收账款少了,你得把这个应收账款转到营业外支出里面。
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借银行存款100×1.06 贷应收账款100, 应交税费,应交增值税
2024-08-04
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