你好,在系统申报表中可以申报
老师,新年好!请问我去年有几笔做了无票收入申报,其实不是真正的无票收入,之前为了不0申报做的,到现在才发现没有在12月份冲抵,我想问一下在申报1月份税款申报中冲抵可以吗?跨年了可以吗
老师,上一年我做了无票申报收入600多万,然后今年才开始等通知开票的,那我现在每个月还没开票,是不是就不用申报?零申报可以了,到时候开票的就再填负数冲减
老师,做了无票收入,现在开票,红冲无票是吗?我在系统上可以申报吗?还是要到大厅才能申报
老师,我这个月冲了无票收入,开了发票收入,那么冲无票收入,现在系统里面的无票收入是负数可以吗
郭老师,我上次问你,建筑行业一直收到工程款,但是甲方没让我们开票,我觉得一直零申报不好,就做了无票收入申报,现在开票了,下个月申报就是正常开票金额,无票收入那栏冲红可以吗?
居间费是不是要报劳务报酬
老师您好,请问一下员工培训费进项可以抵扣吗?
这个a表表怎么填写案例说下
个人所得税自行纳税申报A表怎么填写的?
收到不予税务行政处罚决定书和首违不乏承诺书后需要缴纳罚款吗。
老师请问,销项税额大于进项税额,结转增值税的分录怎么写
工商年报企业即时信息申报认缴出资日期怎么填,因为有增资有减资,写最早日期还是最后一次变更日期
老师好,我们公司有一辆二手车卖掉了,固定资产已经折旧完了,然后保险相当于和车一起卖的,车险是1887.6,保险公司红冲了一张-1887.6,然后另外又开了一张144.8的发票,红冲发票钱是不退的,新开的一张发票也不用转钱过去。新开发票我还抵扣了,我该怎么写分录呢?
老师,括号里面不是减了10万的交易费用吗?为什么答案还要减10
现金盘盈 冲管理费用吗
老师,无票收哪负数是吗?
对的,同学,是这样的
老师,我报无票收入在申报是金额是总金额,税额是系统自动带出来的,给会出现开票是税额几分的差额?
几分差额是正常的,同学
老师,差几分不会影响申报是吗?
同学,这个税务申报,和你开票系统是肯定保持一致的,因为是自动生成的
老师,4、5月做的无票收入,这两个月补开票,有什么影响吗?
同学,你要把你们之前无票红冲,按实际开票做收入
是的,老师,我是按之前做的无票来开的,税局哪会不会对我公司有什么影响,说我们无票了又红冲开票
鲜货,有800多万
所有9%税率的进项是从海关哪进口交的,平台勾选进行抵扣的
这个没有影响,正常的
老师,进口的农产品,豆子,用海关缴款书在勾选平台勾选了,就可以在国内的销售环节直接抵扣了是吗?
你好,同学,是这样的
意思是虽然是农产品水果9%税率,但因是国内进囗的,进囗时己经征了增值税,就可以和其他13%进口货物一样的抵扣是吗?这种理解对吗?
你好,同学,是这样的