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如果加计抵减的税额到期用不上,应该怎么做分录

2022-11-21 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 13:41

您好 请问是当期没有抵减留到后面月份抵减吗

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快账用户8526 追问 2022-11-21 13:42

我想问的是,如果这个政策到期了,抵减的税额也没用,怎么做分录。老师

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齐红老师 解答 2022-11-21 14:08

请问您计提抵减的时候分录怎么写的?

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您好 请问是当期没有抵减留到后面月份抵减吗
2022-11-21
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
你好,你现在是应交税费加计扣除借方有余额吗?如果是的话,借,利润分配未分配利润,贷,应交税费应交增值税加计扣除汇算清缴纳税调减
2024-05-22
是在交费的时候直接抵的。
2022-08-17
您好,借:应交税费-未交增值税2 贷:其他收益  2
2023-11-14
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