你好 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款

2.某公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2022年3月发生(1)进口一批高档护肤类化妆品,海关核定的关税完税价格为85万元,已缴纳关(2)购进生产用化妆包,取得增值税专用发票注明税额13万元,支付运输费,取用发票注明税额0.4万元,因管理不善该批化妆包全部丢失。(3)委托加工高档美容类化妆品,支付加工费取得增值税专用发票注明税额68万(4)购进生产用酒精,取得增值税专用发票注明税额13.6万元。(5)销售自产成套化妆品,取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金3.397已知:高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%。要求根据以上资料,不考虑其他因素,分析回答以下问题:(1)计算进口高档护肤类化妆品应纳消费税税额和增值税税额。(2)计算准予抵扣的增值税进项税额。(3)计算销售自产成套化妆品应纳消费税税额。
甲公司为高档化妆品生产销售公司,为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为15%。2*21年11月发生的业务如下:(1)11月5日,购进生产高档化妆品的原材料(非应税消费品)取得的增值税专用发票上注明的金额为100000元、税额为13000元,另取得运费的增值税专用发票上注明的金额为1000元、税额为900元,以上款项均已支付。(2)11月15日,甲公司以300000元的不含税价格将其生产的高档化妆品销售给乙公司,货款尚未收到。(3)11月25日,甲公司委托丙公司加工一批高档化妆品,甲公司提供的原材料价格为50000元(不含税)得的加工费增值税专用发票上注明的金额为12000元、税额为1560元,丙公司生产销售同类化妆品的销售价格为80000元(不含税),以上款项甲公司已全部支付。甲公司收回后直接以80000元(不含税)对外销售,货款已收到。(4)11月28日,因管理不善丢失一批外购原材料(非应税消费品)该批原材料为8月25日购入,适用的增值税税率为13%,已知该批原材料的实际成本为20000元。按照公司的规定,仓库保管人员应赔偿9000元,净损失部分公司自行承担
甲公司为高档化妆品生产销售公司,为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为15%。2X21年11月发生的业务如下:(1)11月5日,购进生产高档化妆品的原材料(非应税消费品),取得的增值税专用发票上注明的金额为100000元、税额为13000元,另取得运费的增值税专用发票上注明的金额为1000元、税额为900元,以上款项均已支付。(2)11月15日,甲公司以300000元的不含税价格将其生产的高档化妆品销售给乙公司,货款尚未收到。(3)11月25日,甲公司委托丙公司加工一批高档化妆品,甲公司提供的原材料价格为50000元(不含税),取得的加工费增值税专用发票上注明的金额为12000元、税额为1560元,丙公司生产销售同类化妆品的销售价格为80000元(不含税),以上款项甲公司已全部支付。甲公司收回后直接以80000元(不含税)对外销售,货款已收到。(4)11月28日,因管理不善丢失一批外购原材料(非应税消费品)。该批原材料为8月25日购入,适用的增值税税率为13%,已知该批原材料的实际成本为20000元。按照公司的规定,仓库保管人员应赔偿9000元,净损失部分公司
甲公司为高档化妆品生产销售公司,为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为15%。2X21年11月发生的业务如下:(1)11月5日,购进生产高档化妆品的原材料(非应税消费品),取得的增值税专用发票上注明的金额为100000元、税额为13000元,另取得运费的增值税专用发票上注明的金额为1000元、税额为900元,以上款项均已支付。要:答案中金额单位用元表示(1)根据资料编制甲公司购进原材料的会计分录。
甲公司为高档化妆品生产销售公司,为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为15%。2X21年11月发生的业务如下:(1)11月5日,购进生产高档化妆品的原材料(非应税消费品),取得的增值税专用发票上注明的金额为100000元、税额为13000元,另取得运费的增值税专用发票上注明的金额为1000元、税额为900元,以上款项均已支付。(2)11月15日,甲公司以300000元的不含税价格将其生产的高档化妆品销售给乙公司,货款尚未收到。(2)根据资料编制甲公司销售高档化妆品的会计分录。
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账