你好,如果说那个用不到的一些库存产品,用不了那么多的,可以不结转成本的,咱用了多少就结算多少成本。
请问老师给员工购买的商业保险也是通过应付职工薪酬入管理费用吗?
老师你好,我们是4s店,销售车辆时,给每个客户送的鲜花怎么做账务处理
你好老师,我暂估入库暂估金额是不含税金额还是含税金额
公司收到保险公司赔偿金做什么收入?再没收到保险赔偿金之前公司已支付工伤身故员工赔偿金并做了营业外支出,现在保险公司转入的赔偿金账上怎么处理
老师,请问企业的税务登记机关是指注册地税务局吗?
老师,请问我们是一家再生资源回收企业,取得反向开票资格,如果帮出售者代报增值税和附加税, 我们是不是还要申报代办费
老师好,美国汇款到公司支付宝,这个可以退税吗?
一家制造业有三个执照,成本这一块怎么分呢,还有最后成本结转,实际的成本核算要三家合计到一块去除以总数量才是真正的成本吧
你好老师,我们有一份设备翻新服务的合同,主要帮对方公司翻新设备,其中我们产生的差旅费需要对方给我们公司报销,请问我们公司怎么开具发票,税率是多少(我们是一般纳税人)
我们租赁了一个商铺,在楼顶盖了钢结构的房子。这个是记录到固定资产呢,还是记录到长期待摊费用,哪亇比较合适呢?
像您说的这种情况,也是需要办理入库再办理出库的。
那公司都没有仓库啊
你好,你可以入库以后接着出库就行啊,就是体现这么一笔流程。
比如有的业主验收时候才开发票,那之前厂家订货的也有一年左右时间,购货发票也陆续开给我们,是不是先入库,等开发票给业主时候再结转成本呢?
你好同学,那这样的话就不太好,,就不要入库出库这样做了,因为我刚才理解的您是直接就是签订好合同,确定好这个业务以后,接着就从厂家发货发给客户了,我以为是很快速地就完成这个流程了呢。
有的项目跨度时间长啊,一两年都有,厂家的发票也是陆续开来,那我怎么结转这个项目的成本啊
你好,那要是这样的话。如果说厂家先发了货物以后,咱没有收到发票,我们先暂估成本, 借主营业务成本,贷应付账款。暂估。,等到后期厂家把发票开给我们以后,我们再把这个暂估冲掉,重新入账,或者说直接把这个发票放到,暂估凭证的后面就可以的。
那比如2022年10月开票了,暂估成本。到2023年3月进项票开来了,我也可以把3月份的发票放到2022年10月哪里吗?已经订账了,也可以放吗
你好同学,可以的,很多大公司都是这样做的。
那就是前期做了暂估,结转了成本,后面跨年收到进项票,不需要处理入账,直接把发票放到之前暂估那里,是吗?也不用汇算调整吧
你好,收到的普通发票是直接这样放的,如果专用发票的话,在体现一笔进项税额,可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷利润分配,未分配利润。,要体现进项税额。小企业会计准则的做法。