你好,如果说那个用不到的一些库存产品,用不了那么多的,可以不结转成本的,咱用了多少就结算多少成本。
老师,我们厂生产设备,加安装。平时是设备完工入库,再出库到项目上。等完工给对方开出发票时确认收入,再结转这个项目的成本,结转项目成本时,需要原始凭证吗
老师,我们都是设备安装项目的多,经常订货都是厂家直接发货到项目地,我们也没有经过公司入库存再出库,这是可以的嘛?收到发票,我们都是记:借:库存商品 待认证进项税额 贷:应付账款 。后面结转成本了,就是借:主营业务成本 贷:库存商品 这样做账可以的吗?
老师,我们公司这个月收到的发票都要这个月入成本吗?因为项目需要的货物都是直接从厂家发货到业主那里,直接安装调试的,要先做入库再出库吗?
老师,我们公司很多项目都是结算了才开发票给业主,但是我们成本票都提前拿到了,因为厂家直接送货到业主单位安装调试,全部装好了才开发票业主,这个时间跨越好几个月甚至跨年,那这些成本票我要怎么做账?
老师我们主营业务有贸易 还有项目工程 都是提供家居的 像我们一个项目 需要买什么夹板 直接用到工程去装饰 后面直接跟工厂拿货家居到项目地点 这个我可以当作库存商品 进出库 但是买夹板这些货款我计入什么科目合适?
老师,营业账簿,交印花税的时候是实缴金额吧
郭老师您好,公户借出十万,还款没写备注用途可以吗
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老师,我们开了378万的建筑工程发票专票9个点异地项目我们预交税费多少
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老师,我们是批发零售的公司,有收批发销售款的客户门店,有直接收销售流水的直营门店,直营门店每天自己也记账给总部的款分医保款和顾客微信入公户的款和每日来总店交现金的款合起来的每日销售,这种情况怎么入账呀,用总部的账和每个门店对的账分不同账套入吗还是和起来做账好啊?
老师,你好,现在有一家个体企业,是报经营所得,我们是代账公司,公司这几年一直基本不开票,但是成本还是开进来的,问老板无票收入有没有,老板一直说没有,他是亏损的,没有给我们说实际情况,公户也基本没走帐,23年开票19万多,我们又报了9万多的无票收入,现在税局出现预警打电话老板急了,才给我们看了下营业额,有将近300万,这个在我们怎么处理啊
账上有未分配利润,但是没有其他应收款老板的往来,这样的情况需要分红吗?
中秋过节费500元做个表就可以吧
工商年报的 纳税金额 包含哪些 是按本年已付金额 还是 应付金额?
像您说的这种情况,也是需要办理入库再办理出库的。
那公司都没有仓库啊
你好,你可以入库以后接着出库就行啊,就是体现这么一笔流程。
比如有的业主验收时候才开发票,那之前厂家订货的也有一年左右时间,购货发票也陆续开给我们,是不是先入库,等开发票给业主时候再结转成本呢?
你好同学,那这样的话就不太好,,就不要入库出库这样做了,因为我刚才理解的您是直接就是签订好合同,确定好这个业务以后,接着就从厂家发货发给客户了,我以为是很快速地就完成这个流程了呢。
有的项目跨度时间长啊,一两年都有,厂家的发票也是陆续开来,那我怎么结转这个项目的成本啊
你好,那要是这样的话。如果说厂家先发了货物以后,咱没有收到发票,我们先暂估成本, 借主营业务成本,贷应付账款。暂估。,等到后期厂家把发票开给我们以后,我们再把这个暂估冲掉,重新入账,或者说直接把这个发票放到,暂估凭证的后面就可以的。
那比如2022年10月开票了,暂估成本。到2023年3月进项票开来了,我也可以把3月份的发票放到2022年10月哪里吗?已经订账了,也可以放吗
你好同学,可以的,很多大公司都是这样做的。
那就是前期做了暂估,结转了成本,后面跨年收到进项票,不需要处理入账,直接把发票放到之前暂估那里,是吗?也不用汇算调整吧
你好,收到的普通发票是直接这样放的,如果专用发票的话,在体现一笔进项税额,可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷利润分配,未分配利润。,要体现进项税额。小企业会计准则的做法。