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老师,9月我们开了几张专票,但是在10月冲红了。怎么做这个会计账处理?

2022-11-28 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 09:46

月份做收入,十月份红冲收入,借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数

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快账用户9730 追问 2022-11-28 09:58

9月开票的收入,9月账漏了入账。然后10月冲红了。现在做10月的账怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-28 10:01

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,然后再做上面的。

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月份做收入,十月份红冲收入,借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数
2022-11-28
你好,红冲的账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税,  贷:应收账款等科目
2023-01-10
你这个发票数据是一样的吗
2020-11-12
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