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请问老师这个应交税费建账的时候怎么就是对不上—7972.02呢

请问老师这个应交税费建账的时候怎么就是对不上—7972.02呢
2022-11-30 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-30 12:50

你好 对着呢 应交税费是一级科目 =应交增值税%2B城建税 应交税费-应交增值税是二级科目

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快账用户2993 追问 2022-11-30 13:02

建账时是对不上呀

建账时是对不上呀
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快账用户2993 追问 2022-11-30 13:03

转出未交增值税是贷方的,我填正数也不对

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快账用户2993 追问 2022-11-30 13:03

是哪里的问题呢

是哪里的问题呢
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齐红老师 解答 2022-11-30 13:04

第二幅图的  22210113增值税是3115.68

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快账用户2993 追问 2022-11-30 13:06

对上了,谢谢老师解答我的疑问

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齐红老师 解答 2022-11-30 13:09

不客气的  工作愉快

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你好 对着呢 应交税费是一级科目 =应交增值税%2B城建税 应交税费-应交增值税是二级科目
2022-11-30
您好 还有其他应交税费 比如城建税也在一起体现
2021-03-12
亲:一般纳税人扣税,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 小规模借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款。一般纳税人用三级专栏,小规模不用的
2021-08-04
你好 借:应交税金—城建税 2.6 营业外支出0.4 贷:银行存款 2.1
2019-09-26
你好,平时做完账后,对账时,以期末的科目余额表为依据,逐个核对科目的正确性和合理性。 1、科目余额表上的库存现金和银行存款,要盘点期末实际结存的库存现金,看是否与账面期末余额一致。对照期末银行对账单上的余额,看是否与账面期末余额一致,保证账实相符。 2、应收账款,要查看应收账款辅助明细账,按客户去核对余额,看每个客户的应收账款是否与账上的期末余额一致。 3、应付职工薪酬,要查看期末账上余额,是否是计提的当月工资、计提的当月社会保险。 计提的当月社会保险,是否与电子税务局里当月要缴纳的公司部分的社会保险金额一致。 计提的当月工资,如果当月工资表已经做出,是否与当月工资表上的应发工资一致。如果当月工资表没有做出,计提的当月工资数据是否具有合理性。 4、应交税费-个税,计算工资薪金和劳务费金额,需要扣除的个税金额是否正确。如果不会计算,可以将工资薪金和劳务费金额,导入自然人电子税务局(扣缴端),看下需要扣除的个税金额是否与账面金额一致。 应交税费-未交增值税的核对,首先核对销项税额,是否与金税盘开票系统里导出的数据一致;进项税额,是否与勾选平台上勾选的进项税额一致;进项税额转出,核对是否确实存在进项税额转出,比如简易计税等;减免税额,核对是否确实存在减免的税额,比如增值税税控盘维护费。
2022-07-14
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