你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这里不需要另外考虑增值税的

公司上月已开票,记账时已做了收入和销项税,合同约定本月发货,买方本月退货,上月开出的发票对方已经认证抵扣了,销售方本月开具负数发票,销售方本月无销售,销售方本月咋样账务处理了,增值税及附税又咋样申报了?
请问2月份交的海关增值税,海关发票也已经抵扣了,4月份税款又退回来了,请问账务上怎么处理?申报表上怎么填写这笔已抵扣又退回的税款?
上月发票开错了,对方没有抵扣,退回来了,但是我们增值税已经报了,这个怎么做账务处理?
上月发票上月抵扣,已抵扣增值税,本月报销怎么账务处理,
一张已抵扣的进项发票对方本月做了红冲,本月的增值税报税怎么处理
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
你可拉倒吧,上月入账怎么做呢,报销那部分税金不给报啊
你上个月的增值税是怎么账务处理的呢
不就在问这个问题嘛,上月怎么操作呢
有两种情况,一种你已经账务处理 借:增值税 贷:其他应付款 那么专管员的是时候 借:管理费用等 其他应付款 贷:银行存款 一种是你没有账务处理 那么直接是 借:管理费用 增值税 贷:银行存款
会计学堂是越来越离谱
你看一下分录,是这样处理的哦