你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这里不需要另外考虑增值税的

公司上月已开票,记账时已做了收入和销项税,合同约定本月发货,买方本月退货,上月开出的发票对方已经认证抵扣了,销售方本月开具负数发票,销售方本月无销售,销售方本月咋样账务处理了,增值税及附税又咋样申报了?
请问2月份交的海关增值税,海关发票也已经抵扣了,4月份税款又退回来了,请问账务上怎么处理?申报表上怎么填写这笔已抵扣又退回的税款?
上月发票开错了,对方没有抵扣,退回来了,但是我们增值税已经报了,这个怎么做账务处理?
上月发票上月抵扣,已抵扣增值税,本月报销怎么账务处理,
一张已抵扣的进项发票对方本月做了红冲,本月的增值税报税怎么处理
多栏式明细账是从第一页的背面开始写吗,正面是不是可以空着不用写
我之前在学习系统里看到有教程管家婆软件的视频是在哪里看的,我买的是399的课程
老师,电商的赠品一般是怎么处理的?如果用的聚水潭,系统怎么出的?订单的数量怎么核对?账是怎么做的?
老师请问一下建筑公司2010年买的车,当时是营业税,现在卖车我们需要开票,是开9的发票还是13的发票呢?
老师,刷单的一般运营是怎么搞的?我们用聚水潭的系统,是有标记刷单的吗
老师 收到物业开据的租赁发票 我们需要缴纳土地使用税和房产税还是不用缴纳还是只缴纳一个
我们在跟工厂沟通,让工厂备货。但是工厂担心备的货最终卖不完导致损失,需要我们承担相应的风险。假设,工厂备货了1万套,10块/套。其中我们让工厂发货了8000套,还有2000套不再让工厂发货了,这2000套(对应2万元)的损失我们自己承担比如一半(1万元),财务上是如何处理?这笔支出,工厂需要给我们开发票吗?开的什么类型发票?
老师你好,怎么让公司给我的这个500万合法的拿到兜里不用缴税,或者说少纳税
老师,我们是一般纳税人我们销售的牛肉干按9的税率来的,菌类普票按免税开,专票按9个点开的,现在税务说我们的税率来错了,要查去年和今年的,我们应该怎么办呢?这种情况税务会怎样处理呢?
老师,计提固定资产折旧的分录怎么写?
你可拉倒吧,上月入账怎么做呢,报销那部分税金不给报啊
你上个月的增值税是怎么账务处理的呢
不就在问这个问题嘛,上月怎么操作呢
有两种情况,一种你已经账务处理 借:增值税 贷:其他应付款 那么专管员的是时候 借:管理费用等 其他应付款 贷:银行存款 一种是你没有账务处理 那么直接是 借:管理费用 增值税 贷:银行存款
会计学堂是越来越离谱
你看一下分录,是这样处理的哦