你好,后期来票的话,先把上面的分录红冲,然后根据发票再做相应的分录

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师,我公司是做工程的,包工包料的, 做账的 借 在建工程,贷银行存款 请问最后在建工程怎么做账呢。结转去哪里了呢
工程款未到先开具了建筑发票做税,做了一笔税,工程款后进账,后面做了一笔进账,第一笔税的:借:应收账款;贷:应交税费;还有一笔银行存款的:借:银行存款;贷;合同负债;现在银行存款那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来,跨月了应该怎么调整呢?
老师 我付了一笔在建工程的款 借:在建工程 贷:银行存款 但是还没来票 后期来票的话怎么做呢
老师 当时付款的时候我做的借:在建工程 贷:银行 现在来票了我该怎么做账呢
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?