叫他开票哈,不然,就投诉
老师,现在我们公司与一酒店进行合作,在酒店租了间铺子,营业额由他们代收,他们按照营业额的比例收取租金,但现在到了他们付我们货款的时候却要求我们开发票,合同里也写了要他们开租金发票给我们,他们的理由是只要从他们的账户付出钱来就必须要开发票,我跟他们说了他们只是代收了我们的钱,为什么要我们开发票给他们,我应该怎么跟他们说呢?
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
老师,我们跟一个运输公司合作,金额2568,对方要求我们支付开票的税金,这个合理吗?一开始我们没跟他说要开票,因为我们觉得是默认开票的。他们现在说我们一开始没说要票,要我们给他支付开票金额的税款
老师,我们是跟超市合作,联营扣点的方式,他们让我们给他们开发票现在,3%的专票给他们,我现在怎么开,说的价税合计金额折扣2219.79分摊到98个单品中去,我怎么开发票呀?
老师:我们有个客户,要开票,但是不是开给他是开给他的上游,他们公司不能开专票要求我们开,且要求我们跟他的上游签个合同盖我们公司的章,因为是我们开的票所以要我们签合同,款打在我们公户,可以这样操作的吗,有没有风险?
老师我们是个体核定征收的,之后变成查账征收后,之前核定时期进来的成本费用票可以抵扣成本吗?
老师,24年年度汇算清缴调整报表应付工资余额调整到到其他应付应收里面了,报第一季度财报没调整有余额,这第二季度所得税申报财务报表跟资产总额应付工资哪些还需要跟年度一样调表调成0申报?如果第二季度应付工资调整成无余额申报,第一季度财报需要更正申报?
小企业会计准则,小规模纳税人,没有以前年度损益调整,去年收入凭证重复了一笔,今年怎么做分录调整
老师,我们单位那电力局给开的发票,因为涉及到注销,然后预付账款贷方余额有0.46,该怎么处理一下比较好?
老师想问下,企业账面有40万实收资本,注销的时候,银行账户有钱可以直接还款这40万实收资本吗
老师好,不明白第五问是怎么算的,请帮忙解答一下!
建设工程服务类,一般纳税人可以开几个点的发票
老师,个税扣缴端只绑定了一个公户,但是现在公户冻结了,怎么办才能扣款呢?
请问处理帐面存货的分录怎样做?
公司买商务车,异地买的车, 异地的牌照,但是开发票是开我们公司的,这个车进项税可以抵扣吗
她说她开票要钱,要给付1.5个点的税金
说他们也要交企业所得税
那就只有双方协商了哈,