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老师,发工资的时候,有时候会因为小数点问题,电子表格算工资,应发金额计提多了一元,怎么做会计分录呀

2022-12-02 00:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 00:31

你好同学,这个没有关系,可以在计提工资的时候调整误差的

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快账用户1056 追问 2022-12-02 00:32

补做分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-12-02 00:33

借,生产成本,管理费用等 待,应付职工薪酬

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快账用户1056 追问 2022-12-02 00:34

你这个是实际多发的分录吧

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齐红老师 解答 2022-12-02 00:35

实际发工资是 借,应付职工薪酬 贷,银行存款

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相关问题讨论
你好同学,这个没有关系,可以在计提工资的时候调整误差的
2022-12-02
你好,如果是多支付了,补计提上一个就可以了,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,如果是少支付的话,你红冲计提的借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。
2022-11-02
1. 表格统计时四舍五入:单个金额单元格显示保留2位小数,但实际存储多位小数,求和时用显示值算,而快账系统用原始精确值算,导致总数差额。 2. 计算顺序不同:表格可能按“分组小计再汇总”算,快账按“所有明细直接汇总”算,分步取舍会放大误差。 解决办法:表格中统一用 ROUND 函数对每个金额保留2位小数后再求和,公式示例: =ROUND(金额单元格,2) ,确保和快账的计算口径一致。
2026-01-07
你好,借应付职工薪酬工资贷利润分配,未分配利润 汇算清交在职工薪酬明细表税收金额和实际金额里面减去这5000
2022-05-09
你好,分录如下 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保 其他应付款-个人公积金 应交税费-个税 库存现金
2022-01-11
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