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甲公司系增值税一般纳税人,2021年10月以银行仔款购入一批用于生产的原材料,取得增值税专用发票,价款10万元,增值税1.3万元。由于财务人员工作失误,12月份才将发票在增值税发票综合服务平台做用途确认,做出10月份购入原材料时的账务处理

2022-12-02 10:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-02 10:26

你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款

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你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-12-02
同学你好 稍等一下 借原材; 借进项 贷银行存款
2023-04-04
你好,原材料毀损 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
2022-12-02
借原材料10100 应交税费,应交增值税进项1.3➕90 贷银行存款。
2024-05-31
同学你好! 本月增值税进项税额=30+10/(1+9%)*9%+2.2=33万元 本月增值税销项税额=2468.7/(1+13%)*13%=284万元 本月进行税额转出=30*10%=3万元 本月应纳增值税额=284-33+3=254万元
2022-10-08
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