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借 库存商品 9万,贷 应付账款——暂估入库款 9万, 借 主营业务成本 9万,贷 库存商品9万, 老师,那库存商品不是又变成0了吗?

2022-12-03 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 09:52

对的,是的,库存商品的余额是零。

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快账用户3016 追问 2022-12-03 09:57

我的意思是,我从代账公司要回账,然后他们没有做库存商品,库存商品是负数,也没有做成本,。然后我现在要补一些成本进去,之前库存负数16万,我现在补9万 如果按借 库存商品 9万,贷 应付账款——暂估入库款 9万, 借 主营业务成本 9万,贷 库存商品9万 还不是又回到负16万库存商品。

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:00

借库存商品贷应付账款,做这个就可以的,他是少报了入库,没有少做结转的成本,你第二个分录不要做。

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快账用户3016 追问 2022-12-03 10:26

那主营业务成本怎么算呢?他也没有做成本

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:27

销售出去的数量乘以购买价格。

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对的,是的,库存商品的余额是零。
2022-12-03
您好,最好还是全红冲,在按照发票做账
2023-04-07
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
同学你好 这样做分录就可以
2023-03-22
冲销暂估: 借:库存商品 - 暂估 -100 万 贷:应付账款 - 暂估 -100 万 按发票入账: 借:库存商品 (按发票金额) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (若为一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款 (按发票金额及税额合计,若已支付部分款项则贷记银行存款等相应科目 ) 因为之前暂估时已将成本结转,且暂估金额与实际发票金额一致(此处按您举例情况,若不一致则需调整主营业务成本 ),所以不需要再单独冲减主营业务成本
2025-03-21
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