你好 借:管理费用---工资 4000 管理费用---社保 1000 其他应收款444 贷:应付职工薪酬 5000%2B444

老师,想问下现在单位给员工缴纳的社保费医保费计入什么费用?怎么签凭证?假如单位是10000元,个人部分是3千元。
老师你好 请问我们公司的员工社保缴纳账务处理是没有计提的 银行扣款当月就借管理费用(包扣员工自己缴纳部分) 贷银行存款(也是包括员工自己缴纳) 然后工资也是直接扣除员工自己社保费做的计提 这样对吗
请问老师,计提和缴纳社保怎么做凭证,单位部分是假如是1千,自己交444,然后工资是4千
老师你好我单位是按扣了个人部分公积金之后的金额发放工资,到账之后再代扣个人部分社保的,请问公积金和社保的计提和缴纳要怎么做账呢?
老师,单位给员工交社保公积金,有个别员工是单位全部承担,有的是自己承担个人部分的需扣除,在计提社保时社保费用怎么写? 缴纳社保和公积金又怎么做?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
这个是计提那缴纳社保呢
老师单位部分的1千也要+在工资吗
缴纳的时候 借:应付职工薪酬5444 贷:银行存款 5444 同时 借:应付职工薪酬 444 贷:其他应收款