你好,是的,是这样的
老师,我们公司比如说是9个点的税率的发票开给甲方,他们提供进项是13%的税率,进行抵扣的话能抵扣多少的税?还有就是只能抵扣增值税,还是增值税附加税都可以抵扣?
老师,一般纳税人 11月收到100万的收入,也支付100万的一年房租并开票,这样的话当月增值税和附加税可以不用交,因为销项和进项抵掉了,只要对方给我们开的进项税税率大于或者等于我们的税率就行了对吧
老师,比如对方开增值税专票,我们可以抵扣掉增值税100的话,是不就意味着可以少交附加税12块钱呢同时对吧
老师,这是咱们会计学堂的答疑,请问这个是为什么呢?比如进项100万,税就是13万,总共113万对不对,如果要票就是113万,不要票就是100万,又说要票可以抵扣增值税13万,还可以抵扣企业所得税25万是是什么意思呢???进项不是抵扣增值税吗老师???
老师好,有个问题,就是我们开出去10万的专票,收到相对应10万的专票,增值税和附加税,是不是就可以抵扣掉了,企业所得税还需要在交不?
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
生产成本科目,和制造费用有点分不清? 车间领用材料为什么是制造费用
纸质发票是否可以正常使用
老师 ,汇算清缴后 在本年做了一些分录 那这需要调整本年初的 资产负债表 和利润表的期初数据吗
购进原材料印花税税率?
个税,对于个体的经营所得是不超200万,减半吗
老师,图一这个单位我看写的是一般纳税人啊,为啥做题的时候进销项不做分录呢?销项是简易计税不太明白,图二这张发票里面的增值税不应该做进项吗?
您好!老师麻烦问一下我们是个体户,库存商品采购入库是价税合计金额入账吗?
老师,我们购入了矿泉水十件,老板说不知道多少钱,我要入到库存商品当中,我咋写分录啊
老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。
老师,那给领导报的时候我就报总共可以抵扣掉112块钱可以不,可以这么说不
你好,报销是发票 金额是多少,就报销多少的
不是,老师,是领导问对方开票可以抵扣多少税咱们,我把附加税也算上,就像上边的一共可以抵扣掉是112对不
你好,可以抵扣的税款金额,是增值税加上附加税
我的理解是对的对吧老师
你好,可以抵扣的税款金额,是增值税加上附加税
那就是比如可以抵扣掉增值税是100,附加税就是12一共可以抵扣的税款就是112对吧老师
你好,是的,是这样的
好的,很感谢您老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。