你好,先做一个付款凭证,再红冲

老师您好,说事业单位的其他应收款收不回来了,怎么做账处理。谢谢!
请郭老师回答,谢谢! 客户打款60000元,原本应该打给子公司的钱,却打给了母公司,如果原路退回这笔钱的话,母公司应该怎么做分录呢老师?
老师,别的单位打错款,当天原路退回了,我应该怎么做账。谢谢老师
请问老师,单位对个人用的呼啦收款,难免会有个别退款的,当时做了收入,而且是几个人的款做的一笔收入。跨月了又要退款,这个怎么做账啊。谢谢老师
老师,之前挂的应收,我们收货款对方打错了,我们又把钱原路退回了,怎么做分录
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
不是的,是本单位收款,那我做借:银行存款 贷:其他应付款,再冲
对的,是可以的,反正这笔分录最后是平的