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老师,我们提前收到货款,还没销售,我们一般 借,银行存款,贷,应收账款,我们不做预收账款的,我们这个做法对吗

2022-12-08 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 08:42

嗯嗯,可以的,没问题

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快账用户7889 追问 2022-12-08 08:43

老师,是不是一般情况下不去做预收账款和预付账款的,都是只要应收账款和应付账款

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齐红老师 解答 2022-12-08 08:44

嗯嗯,可以的,只要冲平就是了

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快账用户7889 追问 2022-12-08 08:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-08 08:45

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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嗯嗯,可以的,没问题
2022-12-08
可以的,可以这么做的。
2022-11-03
是的,借银行存款,贷应收账款
2024-03-19
你好,对的是的,他这是为了方便查你们支付给对方多少钱,具体的时间以后查你的应收账款或者应付账款都可以。
2022-10-08
您好,不对,3个往来科目最好用一个,财务费用不要做 借入 借:其他应收款 贷短期借款 还息时 借:其他应收款 贷:银行 收到利息 借:银行 贷:其他应收款 还本时 借:短期借款 贷:银行 收到本时 借:银行 贷:其他应收款
2023-07-25
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