你好; 留底进项税挂的什么科目的; 还是在进项税借方200挂着的吗; 缴纳300元 增值税嘛

比如说一个月销项税额2000,进项税额1500,上期还有留底200,期末怎么结转增值税
当期没有销项,有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
本月有销项税额无进项税额,因为有留抵进项税额,所以没有增值税,期末需要结转吗吗如果结转怎么结转
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
劳斯莱斯老师,公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗?
老师,辞退一次性补偿,要交个税吗?
请问老师在内蒙古和在沈阳市开科技服务类小规模公司都交哪些税,税率一样吗?
员工12月个税50元由公司交纳,但员工1月调走无工资,单独汇款公司50元,如何做账?
是的,之前不是我做帐,不知道上一个会计怎么挂账的
你好 : 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
我看了一下,上个月留底没有做结转
你好; 一起结转即可; 看我写的分录
上个月是进项大于销项
你好; 一样的; 你现在没有结转的数据都结转了。 一起累计金额来转
需要做结转嘛
你好1; 是的; 一起结转 科目的
比如说上月销项是100进项是200 是不是借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)200 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)-100
你好; :应交税费-应交增值税(销项税额)100应交税费-应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)200 ;借应交税费-未交增值税100 贷 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)100