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1.某商业企业是增值税一般纳税人,2005年4月留抵税额3000元,5月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税发票,价款200000元,增值税34000元,这批壁纸50%用于基建库房工程,50%用于零售,取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,价款100000元,增值税17000元.将其中500个赠送希望工程,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)收取服装厂进场费20000元,允许该服装厂的服装进店销售1年。(4)为B出版社代销图书,取得零售收入79100元。和B企业结账,支付B企业45200元,

2022-12-08 21:21
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