只要自然人开的收据才可以

我们是小规模,现在年收入已经超500万了,问了税局3月可以登记一般纳税人,4月登记也行,因为没有做过一般纳税人,请问是哪个月申请登记一般纳税人会好些呢
老师你好,留底退税申请是不是一般纳税人有进项抵扣的才适用呢?我们是小规模企业,没有进账抵扣的?应该是不符合这个条件吧
老师你好,是连续12个月开票超过500万就必须转一般纳税人吗?如果我开票不超,营业额超了,就是说我们有一大部分不开票,是不是说我们营业额超了500万,但是开票未超500万,这样可以不转一般纳税人呢?
老师好,我们是一般纳税人,有些成本费用白条,请问不超过500元一张的支出是不是可以做税前抵扣呢呢?
老师,我们是小规模纳税人,请问员工办公用品费用没有发票可以入账吗?是不是500元以内没有票没关系?这个500元是什么概念,是一个月不超过500还是一年不超过500不需要发票呢?
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
还有一部分是公司内部人员的报销单,没有外部的签名,可以做吗?
内部报销单,经办人签名就是
那做分录时可以分别进成本费用,但是是做在同一张记账凭证中行吗
这个自己掌握,没有标准答案哈
还有一张3千多的房租、和一千多的防署药品费用报销单,没其他凭据了,这可以做职工福利吗
可以做福利费,只是不能税前扣除
那就做了也没啥意义喽
为了跟员工报销费用,公司承担损失
老师,这还是不要做了,本来我们有退税,税务很关注我们
那你就自己掌握哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!