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股东借款100万给公司,已约定利息,但暂时不付,在税务申报时有哪些注意?公司是否要交增值税?怎么交?

2022-12-09 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-09 18:09

同学您好,同学您好,小规模4月1号起免增值税了的 主要是个人所得税按但借款利息的20%代扣代缴

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快账用户8726 追问 2022-12-09 18:10

我们是一般纳税人 小微企业

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齐红老师 解答 2022-12-09 18:15

这业务与这些没有直接关系

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快账用户8726 追问 2022-12-09 18:18

和申报增值税印花税都没关系吗?我打12366时有说企业需要交企业所得税和增值税

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齐红老师 解答 2022-12-09 18:19

不属印花税合同范围的

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快账用户8726 追问 2022-12-09 18:27

增值税也不用?为什么说税率是3%呢

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齐红老师 解答 2022-12-09 19:24

主要是今年的新政策免税了,免税了,但是税率还在

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同学您好,同学您好,小规模4月1号起免增值税了的 主要是个人所得税按但借款利息的20%代扣代缴
2022-12-09
同学,你好 可以的, 可以扣除 要开发票 是的
2022-09-19
你好! 可以做分录: 借其他业务成本 贷应付利息
2022-04-08
你好; 你们有变更股权信息吗? 去检查下税务局系统里面的股权信息 和你工商局的信息是否一致  (和你实际有差异没有   )
2023-03-16
问题1、A公司是否按照视同销售申报增值税? 增值税的视同销售行为,通常涉及的是货物、劳务、服务、无形资产或不动产的转移,而不包括资金的借贷。因此,在没有特别规定的情况下,A公司向B公司提供的无息借款,不属于增值税的征税范围,不需要按照视同销售申报增值税。 问题2、A公司如果视同销售申报增值税,凭证如何做(没有利息收入因此没有收入一说)? 由于A公司向B公司的无息借款不属于增值税的征税范围,因此不需要进行增值税的视同销售申报,也就无需制作相关的增值税凭证。但如果假设需要申报,且没有利息收入,那么凭证的制作可能会涉及到虚构利息收入,这是不合规的。 问题3、A公司涉不涉及所得税及其他税种? 在所得税方面,虽然A公司没有收取利息,但如果这笔借款在税务上被认定为是“实质上”的融资行为,那么可能会有税务上的调整,比如可能要求A公司按照市场利率计算利息并计入应纳税所得额。但具体是否涉及所得税及其他税种,需要根据当地的税法规定和实际情况来判断。 在其他税种方面,例如印花税,如果借款合同属于印花税应税凭证,那么即使没有利息,也可能需要按照合同金额的一定比例缴纳印花税。但是否需要缴纳,以及缴纳的金额,都需要根据具体的税法规定来判断。 问题4、B公司涉不涉及纳税义务? 对于B公司来说,虽然它获得了无息借款,但如果没有其他的收入或交易产生,那么它可能不需要直接缴纳增值税。然而,如果这笔借款在税务上被认定为是“实质上”的融资行为,那么B公司可能需要在使用资金的过程中产生费用(如利息),这些费用可能会被计入B公司的成本或费用中,从而影响到B公司的应纳税所得额。此外,如果借款合同属于印花税应税凭证,B公司可能也需要承担印花税的纳税义务。
2024-05-17
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