你好,学员,这个是可以的

您好,外经证有错误需要重开,但已经开具发票,在做反馈时填写了已开具发票金额,但未进行增值税预缴申报,反馈时也未填写已预缴税金项,算是欠税吗?重新做了外经证才做了预缴和申报
请问老师,当月增值税已经申报清盘,但是税款还没有缴纳可以领发票吗?
外经证预缴所得税当月预缴了增值税,所得税没有申报没关系吗?我是1.25号预缴了增值税,但是没有申报所得税预缴。今天登录对方电子税务局总是申报不了,
上个月的增值税申报了但是没有缴纳,这个月能开发票吗?
有外经证,开了发票但是没有增值税,可以申报缴纳个税嘛
申报平台的收入 借:应收账款 500 贷:主营业务收入 500/1.03 贷:小规模增值税 500/1.03*0.03 减免: 借:小规模增值税 贷:营业外收入 其中,开具了发票给客户300元,这部分怎么做分录,收入的500元,包括这300元。
申报印花税租赁合同季报,时间选成2025年1月到12月,已经扣费,怎么改?
#提问#老师 借:管理费用20000 贷:应交税费~应交增值税(进项税额转出)20000 现在多转了1万怎么做分录
老师,请问一下我们公司每个月都没有计提房租,当时注册是用老板娘家的地址注册,但是老板娘用公司的公户付了物业管理费,并开了专票,这个可以入账吗?(董孝彬老师)
季度所得税里面的已计入成本费用的金额和已经放的怎么理解,不管当年计提的是前去年还是当年的都算入第一栏次内吗?实际发放也是同问
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产原值80万,如何做会计分录,甲和乙同是县里国企?够吗交表写的账面价值80万假如,甲公司为小规模纳税人?
领退休工资的人员开设个体户可以享受60000的专项扣除吗?
小型机械加工企业账务处理流程,从签订合同,然后采购材料 到发出加工好的机械零件,账务处理的分录是怎么做的,求老师指导
老师,企业所得税申报表里面的实际发放金额就是应付职工薪酬二级科目所有借方发生额对吗?这个金额比我申报的个人所得税全年总金额大,
26年1月征期20号是最后一天吗?还是今天是最后一天呀?
那我是怎样操作呢?直接登录税务,还是申报所在地税务局给我开通一个账号
直接登录税务, 这个的,学员
就和我平时报税一样,登录税务,只不过进行的时候个税申报
就和我平时报税一样,登录税务,只不过进行的时候个税申报 是的