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老师,我们七月进货开进来一张发票21300我怎么做分录呢?

2022-12-12 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 15:07

同学你好 借库存商品 贷银行存款

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快账用户8208 追问 2022-12-12 15:12

我们没有银行流水打钱给他

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齐红老师 解答 2022-12-12 15:17

那就贷应付账款哦

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快账用户8208 追问 2022-12-12 15:22

基本上拉过来的货都是零库存。什么时候结转呢

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快账用户8208 追问 2022-12-12 15:23

能不能直接借主营业务成本贷应付账款呢?

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齐红老师 解答 2022-12-12 15:26

同学你好 对的 这个可以的

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快账用户8208 追问 2022-12-12 17:19

因为我们基本上都没有库存,我们是进的蔬菜豆制品,基本上拉过来,当天都卖出去了,以后都可以直接借主营业务成本贷应付账款吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 17:26

同学你好 这个可以的

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快账用户8208 追问 2022-12-12 18:26

以后就是见到发票,直接就是借主营业务成本贷应付账款或者银行存款可以吗?确定吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 18:50

你不入库就只能贷银行或者贷应付账款

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同学你好 借库存商品 贷银行存款
2022-12-12
您好,6月付了
借:预付账款
贷:银行存款
7月
借:库存商品
贷:预付账款
2025-07-07
同学,你好 借:库存商品、原材料 贷:应付账款
2022-12-12
同学,你好 借:预付账款35063.5 贷:银行存款 35063.5 借:库存商品 40000 贷:预付账款35063.5 应付账款
2022-12-12
一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款3087 银行存款)
2022-12-31
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