你好; 你做; 借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税
老师,不好意思啊,我重新表达一下,19年报11月份的个人所得税得员工工资金额是4000,但是发工资发了10000,并且备注是备注了劳务收入9-10月的工资,我的账务处理是借:应付职工薪酬4000.借:暂支工资6000,贷:银行存款10000,现在已经20年8月了,19年的汇算清缴已经做完了,我想问一下老师我这笔账的分录,以及我应该怎么处理这笔账,我那笔分录有没有问题。谢谢老师
老师,如果个人的个税由公司承担了,借应交税费应交个人所得税2000贷银行存款(缴纳的是7月份的个税,),在做8月份工资表的时候,里面的个税扣除项是1990,那么这少扣的10元算是公司帮忙垫付的10元吗,借管理费用应发数15000贷应付职工薪酬借应付职工薪酬15000管理费用五险一金(_5000)贷应交税费个税1990贷银行8010, ,实际上只能付8000元给员工,那应交税费应交个人所得税的余额是不平的
2022年1月份发放2021年10-11月工资,造成原本不要缴个税的员工产生了税款,公司缴税以后,员工不同意工资扣这笔税款,而且在今年1月份时员工离职,现在账上挂个人所得税没法冲平,若由公司承担这笔税款,借:管理费用,贷:应交税费—个人所得税 可以吗?谢谢老师
老师,申报个税,个税公司承担,公司是做建筑施工的,给工人谈工资的时候没有给工人讲清楚,自己要承担,公司只能自己承担这次费用,我做账务处理,借:应交税费—应交个人所得税 23458 贷:银行存款 23458,等到年末我在把全年承担的个税,借:营业外支出 贷:应交税费—应交个人所得税,把应交税费冲平,年报的时候这边营业外支出我调增,不税前扣除,你看这么做可以不?还是有其他方法?
老师麻烦帮忙看一下这个账务处理 2022年11月计提工资 借:管理费用45147.27 贷:应付职工薪酬45147.27 计提11月代扣社保公积金借:应付职工薪酬4099.09 贷:其他应付款/代扣社保费3096.25 其他应付款/代扣公积金540 应交税金/个人所得税462.84 实际发放工资时发现有个人多扣了21元个税,想着在12月给补发回来 12月工资年底工资表又给错了,多加入一个不该加入的人员工资, 12月计提工资时 借:管理费用/工资42820贷:应付职工薪酬42820 计提12月代扣社保公积金借:应付职工薪酬/工资4063.86 贷:其他应付款/代扣社保3096.25 其他应付款/代扣公积金 540 应交税费/个人所得税 427.61 12月做错账个税427.61元,实际个税442.61元 2023年发放工资时怎么都找不平, 诉求想把去年的12月份计提重回,重新做正确的分录,12月份有笔工资485元在2月份发放的。
集团本部组织庙会活动,抽调各子公司人员进行现场维护,购买零食饮料发给值班人员如何记账?
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您好,老师。 生产型进出口企业,一般贸易出口收入,报关单上的金额是含税还是不含税呢?
法人或者股东借公司的钱需要签协议吗?有利息吗?利息是多少合理
你好老师,我们自建的厂房房产税是怎么征收的,办理房产证契税怎么征收的?
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你好老师,我公司有一个科技局的研发项目,用的小企业会计准则,我咨询了几个老师,有说做营业外支出,有的说支出就从专项应付款,到底怎么做分录既符合税务局的,又符合拨款单位要求专款专用?
郭老师在吗,有事情想请教
我是村党组织领办合作社,生产大豆油的,我想用豆饼换大豆油,应该怎样做账务处理
集团本部和子公司人员吃工作餐,在本部报销如何记账?
好的,金额不大,只有500元,可以税前扣除?汇算清缴要不要增?
你好1; 个人的话是不可以的; 无法税前扣除的
老师,汇算清缴要将这笔调增,对吗?
1. 是的; 要调增处理的; 是的