你好; 一起计入固定资产去 ;这些都是你 设备 固定资产去

老师好,公司买了一个大件设备,金额是300万左右,为了调试设备买入了一些其他材料,金额大概2000多,这个2000多记到哪里比较合适呢
老师好,我公司购进了一个大型设备,300万,然后这个设备安装以后需要买一些调试用的材料,这个材料费应该计入固定资产账面价值还是入费用比较合适呢
老师好,我公司当时买入一个大型设备,因为款项没全部支付,我当时按照合同金额做了价税分离然后暂估入账,次月按照暂估金额开始计提折旧,现在我拿到全部发票发现我暂估的设备金额多了0.17元,导致长期应付款也多出0.17元,这个应该怎么处理呢
老师好,我公司当时买入一个大型设备,因为款项没全部支付,我当时按照合同金额做了价税分离然后暂估入账,次月按照暂估金额开始计提折旧,现在我拿到全部发票发现我暂估的设备金额多了0.17元,导致长期应付款也多出0.17元,这个应该怎么处理呢
老师,我们是一家工程公司,平时每个月都交40万左右的增值税,由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%,且劳务没有开发票,因为开劳务发票要找劳务公司开,劳务公司自己也没什么进项,收的税费也和我们自己交税费一样了,所以我们为了少交些税,就多开了材料费的发票,材料票开来是减少了增值税,但同时材料成本也多了,材料暂时入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把这么多的材料结转成主营业务成本,一结转就会亏损上百万,不结转呢,″工程施工一材料"科目金额又较大,请问老师,这个有什么好办法处理不?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
假如这个300万的大型设备是分好几次付款,每次付款取得一次发票,这个怎么处理呢
你好; 挂贷方应付账款即可; 总额来做固定资产金额
哦哦,那您看我这样处理可以不,先按不含税的全部金额入固定资产,借固定资产贷长期应付;然后拿到第一张发票的时候,做借长期应付(本次发票不含税)贷固定资产;借固定资产(本次发票不含税),借进项税,贷长期应付(本次发票价税合计)。借长期应付(本次发票价税合计)贷银行存款
你好; 你确定加后期可以收到进项税的话; 那么就可以这样来处理; 可以的
就是等于我先按全部不含税金额做暂估入账,然后后期拿到票以后对之前暂估没有包含的税额增加长期应付款
你好; 是的; 就可以了。
那为了调试设备采购的材料以及运费这些都计入固定资产对吗
你好; 是的; 这个是为了达到预定状态发生的直接支出