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您好,老师。上月销售退回的进项税额1000元,这个月将上个月销售退回的产品都销售出去了。填申报表本期进项税额明细时候,进项税额填哪里啊?

2022-12-13 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-13 15:57

你好,开了红字信息表吗?如果是这个月开的话,下一个月才填写 开具的红字信息表一栏里面。

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你好,开了红字信息表吗?如果是这个月开的话,下一个月才填写 开具的红字信息表一栏里面。
2022-12-13
你好,不需要转出 ,你这个不是不得抵扣,不需要转出,你认证进项税额吗,附表2 第2栏填写4291.21 留底税额主表会自动生成不需要填写
2021-04-09
进项税额,你这个对应认证发票没,认证填写附表2 第2栏就可以,留底税额主表是自动生成,不填写附表2
2021-04-09
您好是填写106889.86-21265.84,即征即退分摊的进项税要在即征即退项目那一栏体现
2021-07-08
你好,系统会自动减红字发票的数据哦。
2025-09-25
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职称:注册会计师,税务师

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