你好,学员,这个题目根据利润总额,然后进行纳税调整

某居民企业2019年发生下列业务: (1)销售产品收入2 000万元。 (2)接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税发票,注明价款10万元,增值税1.3万元;企业找一运输公司将该批材料运回企业,支付运杂费0.3万元。 (3)转让一项商标所有权,取得营业外收入60万元。 (4)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入20万元。 (5)取得国债利息2万元。 (6)全年销售成本1 000万元;销售税金及附加100万元。 (7)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元。 (8)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元。 要求: (1)计算该企业的会计利润总额。 (2)计算该企业对收入的纳税调整额。 (3)计算该企业对广告费用的纳税调整额。 都用最新税率,第三问怎么做啊,不会第三问
我国境内某从事生产的居民企业2018年发生下列业务:(本题答案中的金额单位为万元)(1)销售产品收入3 000万元(不含税,下同);(2)接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税专用发票,注明价款10万元,增值税1.7万元;企业找运输公司将该批材料运回企业,支付运杂费0.3万元;(3)转让一项商标所有权,取得营业外收入80万元;(4)出租财产取得其他业务收入30万元;(5)取得国债利息收入20万元;(6)全年销售成本1 500万元;税金及附加100万元;(7)全年销售费用600万元,含广告费500万元;全年管理费用250万元,含业务招待费80万元;全年财务费用45万元;(8)全年营业外支出60万元,含公益性捐赠支出30万元、直接对私立小学捐款20万元、违反政府规定被工商局罚款5万元;要求计算:该企业应纳的所得税额,请用用应付税款法并编制相应的会计分录。
目的:练习企业所得税的计算。2019年发生下列业务,(1)销售产品收入2000万元。(2)接受捐赠材料一批,取得赠与方开具的增值积专用发票,注明价数10万元,增值税1.7万元,企业找一运输公司将该批材料运回企业,支付不含税运杂费0.3万元,增值税0.033万元,并取得增值税专用发票(3)转让一项商标所有权,取得营业外收入80万元,4)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入10万元。得红利50万元。5)取得国债利息收入2万元;直接投资境内另一居民企业,投资期限已经超过12个月,(6)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(不包括增值税)。1全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用205万元,含业务招待费0万元;全年财务费用45万元。(8)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元。(9)其他资料:企业当年发生新技术研究开发费,单独归集记账发生额80万元,未形成形资产计入当期损益;企业当年购置并实际使用节能节水设备一台,取得并认证了增值税专用发票,注明
39.内某企业2020年发生下列业务,(1)销售产品入2500万元(不含税,下)(2)受相材料一批,取得赠出方开的地专用发票,注明价10万元,增值税1.7万元:企找一输公司将该批材料运园企业,付运杂0.3万元(3)转让一项所有权,取得营业外收入100万元(4)出租财产取得其他业收入50万元(5)取得国使利息2万元,直接投资罐内另一居民企业,分得50万元(6)全年销售成本1000万元,税金及加150万元(7全年销售费用600万元,含广告费500万元全年管理费用205万元,务图待费80万元:全年则务费用45万元:(8)全年业外支出60万元,含过政门火区30万元,直接对立小学款20万元,反政应规定被工商局罚款2万元其资料:①企业年发生新技术研究开发赞,单独归集记发生额80万元来计入期间用和:②企业当年购置实际使用节能节水专用设备取得并认证了增值税专用发票,注听价款90万元,增值153万元,已按照定入账并计提了折;面上年会益性赠标的结8万元。要求计算(1)该业的会计利润总额(2)该企业对收的调整(3)该企业对广告费用的纳税调整(4)该企业对业务招待费的税调整
境内某居民企业2020年发生下列业务:(1)销售产品收入2500万元(不含税,下同);(2)接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税专用发票,注明价款10万元,增值税1.7万元:企业找一运输公司将该批材料运回企业,支付运杂费0.3万元;(3)转让一项商标所有权,取得营业外收入100万元;(4)出租财产取得其他业务收入50万元;(5)取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元;(6)全年销售成本1000万元;税金及附加150万元;(7)全年销售费用600万元,含广告费500万元;全年管理费用205万元,含业务招待费80万元;全年财务费用45万元;(8)全年营业外支出60万元,含通过政府部门对灾区捐款30万元、直接对私立小学捐款20万元、违反政府规定被工商局罚款2万元;其他资料:①企业当年发生新技术研究开发费,单独归集记账发生额80万元,尚未计入期间费用和损益;②企业当年购置并实际使用节能节水专用设备一台取得并认证了增值税专用发票,注明价款90万元,增值税15.3万元,已按照规定入账并计提了折旧;③上年公益性捐赠超标的结转额8
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
老师,请问待转销项税额是哪个科目,谢谢
老师,请问一下,前两天老板购买一批货物,因为要给对方装卸费,对方要求打款到他的私户,否则不做交易,我只能跟老板提议把他的工资发给他,然后由他自己用个人卡去付装卸费,谁知道过两天卡老板卡就被封住了,不会是因为这个原因吧?(董孝彬老师)