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处理员工异议投诉2019年从未在职。去大厅办理业务在工资表中将该名员工所有信息删除了,个税报表也修改了,并补交了所得税。这个分录应该怎么写呢? 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交所得税 借 应交税费应交所得税 贷 所得税费 借 所得税费 贷 银行存款 这么做对否?

2022-12-15 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-15 11:46

你好,第一个分录对的,第二个分录借应交税费,企业所得税贷银行存款做这个就可以了。

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相关问题讨论
你好,第一个分录对的,第二个分录借应交税费,企业所得税贷银行存款做这个就可以了。
2022-12-15
你好,你可以调整也可以不调整,如果你调整的话,调整未分配利润和应交税费
2023-11-25
您好,利润分配-以前年度损益调整,直接用以前年度损益调整
2021-07-11
你好,同学 这个因为是直接用了利润分配科目,这个科目不过利润表,报表勾稽正好出现这一笔差异,是正常的 但是一般情况下,补交所得税的话,做分录,直接用所得税费用科目
2023-11-25
您好,这种业务产生的不用调整明年就会恢复
2023-11-25
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