不用管那个,很正常的呀
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
请问老师,当时税务局退了个税奖励费500元,属于政府补助吧?会计做账做营业外收入,可申报增值税时也申报了并已经交了增值税,所以现在申报表上的收入和报表上收入相差500元,请问这个要怎么处理呢?
请教老师,增值税收入与经营所得收入申报有6分钱的出入,有差异我查了一下是2022年9月份申报的时候产生的,上个会计申报2022年3季度增值税比利润表中的营业收入少了6分,第四季度的时候我也没注意,只加上了当季的收入。上个会计也搞不清是哪个表搞错了,这种账务要怎么处理?少计的收入计入本期可以吗?报表要怎么更改?
老师好,我们是小规模纳税人请问23.12.31漏做了一笔分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入—政府补助2250(企业招用退役士兵扣减了增值税2250元,做今年1月份凭证时发现)。老师这个情况怎么处理?有什么影响啊?23年12月份的报表及税早已经申报。
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,三年前我们还是小规模纳税人,现在升级成为一般纳税人了,那红字发票要怎么开呀?
老师,请问快递发走的国外的货物需要开发票,一般纳税人,我们是开专票,还是开普票?
老师,我们公司出租的房产税费由承租公司每月支付,我们怎么开票?项目名称写什么合理?
老师好,1,小规模纳税人,本季度专票,普票加起来是35万多,超过30万了,普票也要增值税吗?2因为有销货退回,上季度有10万的货退回了,开了红字发票红冲了,请问老师,增值税纳税申报表纳税申报时小于30万了,这种情况是不是还可以按优惠政策增值税专票需要交税,普票就不需要交税了。
老师 股东打进来的款项备注投资款 必须要入实收资本吗
公司购车在增值税申报表怎么勾选申报。
就是我们公司有两个股东,注册资本原来是100万,两个股东都已经投满100万了,但是现在减资到了50万。那我的投资款就多了50万嘛。这样的话我要怎么做这多出来的50万的账呢?
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)以上是营业执照范围,没有任何资质,能开“建筑服务.安装工程”的发票吗?
老师 小规模纳税人可以收一般纳税人开具的普通发票吗
老师,经营范围是水果种植、销售;农业观光休闲服务。那可以免哪些税呢